Programmes d'achat - Vue générale des réceptions (tdpur3518m000)

Cette session permet d'afficher les réceptions effectuées pour une combinaison Programme/ Type de programme d'achat/ Ligne/ N° séq..

Elle permet d’afficher les réceptions de programme pour plusieurs articles.

Dans le menu approprié, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Cette session est accessible depuis les sessions suivantes :

  • Programmes d'achat (tdpur3110m000)
  • Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000)

Il est possible d'imprimer des états de réceptions de programme dans la session Impression des réceptions (tdpur3418m000).

 

Programme
Type de programme d'achat
Type du programme d’achat.

Les réceptions ne sont possibles que pour les programmes Push et les programmes d’appels de livraison à flux tiré.

Ligne
Numéro de la ligne de programme. Ce numéro identifie de façon unique chaque besoin d'un article qu'un tiers donné doit livrer à une date et une heure précises.
N° séq.
Numéro qui identifie une réception (partielle) d’une ligne de programme d’achat.
Article
Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Origine
Origine de la ligne du programme d’achat.
Répartition de rattachement
Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Réception de programme d'achat.
Marchandises rejetées acceptées
Si cette case est cochée, les marchandises de cette réception ont été reçues de l’ emplacement de rejet.
Motif de refus
Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité.
Date de réception planifiée
Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Date de réception
Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.
Date de la facture
Date d'impression de la facture.
Date d'expédition
Date d’expédition des articles.
Remarque

Cette date doit être indiquée dans les cas suivants :

  • la case Facturation auto. est cochée pour le programme d’achat ;
  • le champ Règlement prend la valeur Paiement à partir des réceptions pour la ligne de programme d'achat ;
  • le champ Type date facturation automatique a la valeur Date d'expédition dans la session Conditions de facturation (tctrm1145m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000).

Valeur par défaut

Si la date d’expédition est obligatoire, la valeur par défaut est la date de réception. Sinon, ce champ n’est pas renseigné.

Unité d’achat
Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité du programme
Quantité de l'article requise par la ou les lignes du programme.
Quantité reçue
Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.
Remarque
  • La quantité livrée ne peut pas être supérieure à la quantité commandée sur la ligne du programme d’achat.
  • En cas de correction d’une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative.
Quantité sur bon de livraison
Quantité expédiée mentionnée sur le bon de livraison.
Quantité totale approuvée
Nombre d'articles livrés qui a été approuvé.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, Infor LN extrait la quantité approuvée de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises reçues ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est égale à celle du champ Quantité reçue.

Remarque

Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception.

En cas de correction d’une réception sur un programme Push, il se peut que la valeur de ce champ soit négative.

Quantité rejetée
Nombre d'articles livrés qui a été rejeté.

Si une société exige que les marchandises reçues soient contrôlées, Infor LN extrait la quantité rejetée de la session Contrôles des magasins (whinh3122m000). Si les marchandises ne doivent pas être contrôlées, la valeur de ce champ est toujours zéro.

Remarque

Dans le champ Contrôle de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) et/ou dans le champ Contrôle de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous pouvez indiquer, pour une entreprise, si les marchandises doivent être contrôlées à la réception.

Quantité facturée
Nombre d'articles réellement facturés.
Devise
Devise du programme d’achat.

La devise d'achat est extraite du champ Devise de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000).

Montant de la ligne de programme
Montant net de la ligne du programme d’achat exprimé dans la devise de ce programme.

Le montant de la ligne du programme d’achat est calculé de la façon suivante :

Quantité de la ligne du programme d’achat multipliée par le prix moins la remise. 

Si le programme d’achat est lié à un contrat :

  • Les prix et les remises proviennent par défaut de la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000) liée.
  • La session Demande de tarif (tdpcg0250m000) permet de consulter le mode de calcul du montant de la ligne de programme.
Montant reçu
Quantité livrée multipliée par le prix diminué du montant de la remise par ligne de programme.
Remarque

Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé est confirmée, Infor LN extrait de la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000) le prix et les remises de la dernière révision de ligne de programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) sont utilisés pour calculer le montant.

Montant de la remise de ligne de commande
Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Remarque

Si la réception d'un article configuré qui diffère de l'article configuré commandé est confirmée, Infor LN extrait de la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000) le prix et les remises de la dernière révision de ligne de programme d'expédition séquentielle Envoyé comportant un article configuré semblable à l'article configuré. Dans le cas contraire, le prix et les remises de la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000) sont utilisés pour calculer le montant.

Montant de la remise sur commande
Total des montants de remise de ligne de commande pour le programme.
Montant de la facture
Montant facturé à un tiers.
Numéro de réception
Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Bon de livraison
Numéro du bon de livraison.

Infor LN extrait le numéro du bon de livraison et les informations associées du module Ordres magasin.

Facture
Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Expédition
Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN).
Numéro d'avis d'expédition des fournisseurs
Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur.
Code Référence
Identification unique de l’ appel de livraison lié à un programme référencé, extrait d’un système d’approvisionnement.

Le code Référence peut être extrait de l’un des systèmes d’approvisionnement suivants :

Génération de lignes de programme à partir du module Gestion de l’assemblage:

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre en séquencement de ligne (SILS), un numéro/code Référence est généré dans le module Gestion de l’assemblage; il s’agit d’une combinaison de numéro d’identification du véhicule, poste et kit d’assemblage. Il existe donc une relation biunivoque entre la référence de la ligne de programme et les données des expéditions séquentielles stockées dans la session Données des expéditions séquentielles (tdpur3517m000). Le code Référence est un champ unique qui indique tous les articles devant être emballés ensemble ou traités comme une même entité.

Si le système d’approvisionnement est contrôlé par ordre/lot, un code Référence est créé pour chaque ligne de matière dans le module Gestion de l’assemblage.

Génération de lignes de programme à partir de Magasin:

Si les lignes du programme d’appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d’achat. Le code Référence stocké dans le champ en cours est utilisé comme référence unique de la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré.

Remarque

Si les lignes du programme d'appel de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence généré est dérivé du groupe de séries saisi dans le champ Groupe de séries pour les appels d'offres de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).

Texte de l'en-tête
Si cette case est cochée, un texte d’en-tête de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.
Texte de la ligne
Si cette case est cochée, un texte de ligne de programme spécifique est disponible. Il comporte, par exemple, des informations de référence complémentaires.
Spécification
Si cette case est cochée, une spécification est liée à la réception du programme d’achat.
N° d'article de fabricant
Numéro d’article de fabricant pour l’article programmé.
Remarque

Le numéro d’article de fabricant doit appartenir au groupe de numéros d’articles de fabricant lié à la ligne du programme d’achat.

Révision de l'article
Code Liste d'options
Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.
Remarque

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options et caractéristiques de l'article configuré reçu dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Lot
Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Rubriques liées

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

 

Lignes de coût global
Lance la session Lignes de coût global (tclct2100m000) dans laquelle vous pouvez afficher les coûts globaux pour la réception.
Répartition de rattachement
Coûts globaux par réception
Lance la session Lignes de coût global par réception (tclct2100m100) dans laquelle vous pouvez afficher et gérer les coûts globaux pour la réception.
Traitement des programmes d'achat
Suppression des programmes d'achat
Stock rejeté
Lance la session Stock rejeté (whwmd2570m000) qui permet d’afficher le stock rejeté pour le programme d’achat.
Spécification
Permet de lancer la session Spécification (tcibd4120m000). Vous ne pouvez utiliser cette commande que si la case Spécification est cochée.
Liste d'options
Permet de lancer la session Liste d'options (tcibd4522m000).
Groupe de lots et de n° de série