Demandes d'achat (tdpur2501m000)

Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de demandes d'achat.

Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :

  • Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Demandes d'achat (tdpur2501m000).
  • Détails des demandes d'achat dans le menu Fichier de la session Demande d'achat (tdpur2600m000).

Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Demande d'achat (tdpur2600m000).

 

Demande d'achat
Numéro identifiant la demande d’achat.
Origine de la demande d’achat
Origine de la création de la demande d'achat.

Valeurs autorisées

Origine

Les origines suivantes sont disponibles pour les demandes d'achat :

  • Manuel
  • Externe
  • Pilotage atelier
  • Gamme
Demandeur
Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat.
Département du demandeur
Code Département du département qui a lancé la demande d'achat.
Référence A
Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.
Référence B
Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence.
Statut de la demande d’achat
Statut de la demande d’achat.

Valeurs autorisées

Statut de la demande d’achat

Date de la dernière transaction
Date de la dernière modification des données de la demande d’achat.
Date de la demande d’achat
Date à laquelle la demande d’achat est saisie.
Date demandée
Date à laquelle l’article demandé doit être reçu.
Département approbateur
Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté.
Remarque

Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000).

Valeur par défaut

Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000).

Approbateur
Code Employé de la personne qui doit approuver la demande d'achat.
Remarque

L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000).

Valeur par défaut

Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000).

Dépense approuvée
Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation ( externe).
Remarque
  • Si la case Contrôle budgétaire de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, la demande d'achat acquiert le statut Approuvé lorsque la vérification du budget s'est soldée par un succès pour toutes les lignes de cette demande et que la case Exception budget est par conséquent désélectionnée pour toutes les lignes de demande.
  • Si la case Contrôle budgétaire n'est pas cochée, lorsque la demande acquiert le statut Approuvé, la case Dépense approuvée est également cochée.
Motif de refus
Motif pour lequel le statut de demande d'achat passe à Rejeté.
Remarque

Ce champ n'est visible que si la case Approbation externe est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200).

Urgent
Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur.
Permettre le rejet partiel
Si cette case est cochée, une demande d'achat peut recevoir le statut Approuvé si, outre les lignes approuvées, elle contient aussi des lignes de demande rejetées. Le rejet des lignes individuelles est par conséquent autorisé pour la demande d'achat. Seules les lignes pour lesquelles la case Rejeté n'est pas cochée peuvent être converties en appels d'offres ou en commandes fournisseurs.

Si cette case n'est pas cochée, une demande d'achat ne peut pas recevoir le statut Approuvé si elle contient des lignes pour lesquelles la case Rejeté est cochée.

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Type de conversion

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée dans la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000).

Acheteur
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Service des achats
Service des achats associé à la demande d’achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Magasins
Code du magasin où l'article demandé doit être livré.
Adresse de réception
Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.

 

Détails
Permet de lancer la session courante en mode Détails.
Lignes demandes d'achat
Permet de lancer la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000).
Soumettre
Soumet la demande d’achat pour approbation.
Soumission des demandes d'achat
Annuler
Annule la demande d’achat.
Annulation des demandes d'achat
Préparer conversion
Conversion des demandes d'achat
Suppression des demandes d'achat
Statut d'approbation
Sans acheteur
N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le champ Acheteur n'est pas renseigné.
Urgent (lignes)
N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles la case Urgent est cochée.
Approuvé
N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le Statut de la demande d'achat est Approuvé.