Lignes de coût global par réception (tclct2100m100)

Cette session permet d'afficher, d'introduire et de gérer les coûts globaux pour une réception magasin, une réception de commande fournisseur ou une réception du programme d’achat sélectionnée.

Double-cliquez sur une ligne pour afficher ses détails dans la session de détails Lignes de coût global par réception (tclct2100m100).

Appliquer à tout

Si vous appliquez ces actions manuelles à une ligne de coût global et que vous cliquez sur Appliquer à tout, il arrive ce qui suit :

  • Mise à jour
    Si vous avez modifié les champs Méthode de calcul, Prix, Unité de prix, Pourcentage, Appliquer les remises avant le calcul ou Montant fixe, les changements apportés à la ligne sélectionnée sont aussi traités vers toutes les autres lignes de la réception avec la même combinaison de Code Coûts globaux, Type et Tiers vendeur.
  • Si vous avez modifié les champs Code Coûts globaux, Type ou Tiers vendeur, une ligne de coût global supplémentaire est ajoutée pour toutes les autres lignes de réception.
  • Si vous avez modifié tout autre champ dans la session, les autres lignes ne sont pas mises à jour.
  • Annulation
    Si vous avez annulé une ligne de coût global, toutes les autres lignes de la réception avec la même combinaison de Code Coûts globaux, Type et Tiers vendeur sont aussi annulées.
  • Ajout
    Si vous avez ajouté une nouvelle ligne de coût global pour une ligne de réception, cette ligne de coût global est automatiquement ajoutée à toutes les autres lignes de réception pour lesquelles la ligne de coût global n'est pas encore liée et, donc, pour lesquelles la combinaison de Code Coûts globaux, Type et Tiers vendeur n'existe pas.

 

Réception
Réception
Numéro de réception.
Statut
Statut de la réception.
Informations
Ressource
Magasin dans lequel a lieu la réception.
Tiers expéditeur
Tiers qui a envoyé les marchandises à recevoir.
Transporteur/LSP
Transporteur chargé de la livraison des marchandises.
Bon de livraison
Numéro du bon de livraison du tiers expéditeur délivré avec les marchandises reçues.
Date de réception
Date de création de la réception.
Montant de coût global
Montant total des coûts globaux.
Devise
Devise des coûts globaux.
Ligne de réception
Numéro de la ligne de réception.
Ligne
Numéro de la ligne de coût global.
Groupe de coûts globaux
Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande.

Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction.

Code Coûts globaux
Code qui identifie les coûts globaux.
Origine de ligne de coût global
Origine de la ligne de coût global.

Valeurs autorisées

  • Manuel(le)
  • Données de base
  • En-tête de l'ordre
  • Ligne d'ordre/cmde
  • Ligne du programme
  • En-tête de réception
  • Ligne de réception
  • En-tête d'avis d'expédition
  • Ligne d'avis d'expédition
Remarque

Si le Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut pas comprendre la valeur Manuel(le).

Type de coût global
Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, « Transport », « Manutention », « Assurances »
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Devise de coût global
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Valeur par défaut

  • Devise de coût global provenant de la session Révisions de coûts globaux (tclct1120m000).
  • Devise depuis la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Code TVA
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Numéro de TVA du tiers
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Méthode de calcul
Détermine le mode de calcul des coûts globaux.
Remarque
  • Si le Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut pas comprendre la valeur Par Transport (FM).
  • Vous ne pouvez pas sélectionner Par Transport (FM), Montant fixe ou Par distance si la révision de coûts globaux est liée à un groupe de coûts globaux et que le champ Utilisé pour comprend la valeur Calcul du prix de revient dans la session Groupe de coûts globaux (tclct1600m000).

Valeurs autorisées

Méthode de calcul

Valeur par défaut

Méthode de calcul provenant de la session Coûts globaux (tclct1610m000).

Prix
Prix sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un prix ne peut être indiqué que si la Méthode de calcul est Par poids, Par volume ou Par quantité.

Unité de prix
Unité à laquelle le prix s'applique.
Pourcentage
Pourcentage du montant de la (ligne de) commande ou pourcentage de majoration aux autres coûts globaux, en fonction duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un pourcentage ne peut être spécifié que si la méthode de calcul est Valeur en pourcentage ou Pourcentage majoration.

Montant fixe
Montant fixe sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé.

Un montant fixe ne peut s'appliquer que si la Méthode de calcul est Montant fixe.

Montant de coût global
Coûts globaux de la ligne de coût global.
Niveau de montant fixe
Niveau auquel le Montant fixe est appliqué.
Remarque

Si le Type objet gestion est de type :

  • Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher que la valeur Ligne de réception ou Sans objet.
  • Ordre de transfert magasin, Ligne de transfert magasin, ce champ ne peut afficher que la valeur Avis d'expédition.

Si la Méthode de calcul est Par Transport (FM), ce champ est toujours Ligne d'ordre/cmde.

Valeurs autorisées

Niveau de montant fixe

Type de répartition
Détermine comment les coûts globaux définis en tant que Montant fixe au niveau de l'en-tête, sont répartis dans les lignes.

Valeurs autorisées

Type de répartition

Modifié
Si cette case est cochée, une ligne de coût global générée est modifiée manuellement.
Annulé
Si cette case est cochée, la ligne de coût global est annulée.
Remarque

Tant qu'il est permis de modifier l'objet de gestion, vous pouvez annuler les lignes de coûts globaux ayant l'origine Données de base ou Manuel(le).

Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Titre
Titre utilisé dans les documents adressés au contact.
Adresse du tiers facturant
Adresse du tiers facturant.
Contact du tiers facturant
Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.
Nom complet
Nom complet du contact.
Civilité
Formule de salutation destinée au contact.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Article
Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Appliquer les remises avant le calcul
Si cette case est cochée, l'en-tête de commande et les remises de ligne sont prises en compte lors du calcul du montant des coûts globaux.
Tiers
Le tiers vendeur pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la méthode de calcul est Pourcentage majoration.
Remarque

La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :

  • Tiers
  • Type de coût global

Si ce champ est vide, le tiers n'est pas pris en compte lors de la détermination du montant de majoration.

Type de coût global
Le type de coût global pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la méthode de calcul est Pourcentage majoration.
Remarque

La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes :

  • Tiers
  • Type de coût global
Elément de prix de revient
L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes :

  • la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ;
  • la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ;
  • le calcul des écarts de production ;
  • l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts :

  • Coûts matières
  • Coûts opératoires
  • Majoration sur coûts matières
  • Majoration sur coûts opératoires
  • Coûts de transfert des en-cours
  • Coûts généraux
Remarque

Si vous utilisez le module Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de prix de revient de type Coûts généraux.

Réception de la facture
Si cette case est cochée, une facture sera reçue du tiers vendeur pour les coûts globaux.
Remarque

Si la case Facture de transport est aussi cochée, une facture sera reçue pour les frais de transport de la ligne de coût global.

Facture de transport
Cette case est automatiquement cochée si un ordre de transport est lié à la Ligne de commande fournisseur ou à la Ligne de transfert magasin. Cela indique que la facture n'est pas rapprochée et approuvée par rapport à la ligne de coût global, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport dans Transport.
Remarque
  • Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Méthode comprend la valeur Par Transport (FM).
  • Si cette case est cochée, la case Réception de la facture est aussi cochée.
Adresse du tiers vendeur
Adresse du tiers vendeur.
Contact du tiers vendeur
Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.
Tiers payé
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Adresse du tiers payé
Adresse du tiers payé.
Contact payé
Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question.
Tiers pour les textes
Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers est imprimé sur les documents de ce tiers.
Secteur d'activité
Secteur d'activité du tiers vendeur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques.
Zone
Zone dans laquelle réside le tiers vendeur.
Tarif d’achat
Tarif utilisé pour lier les accords de paiement et/ou de remise au tiers.
Type d'achat
Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Accord de règlement
Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Majoration pour retard de paiement
Somme des majorations pour retard de paiement qui ont été réellement déduites.
Mise à jour du prix d'achat moyen ou du dernier prix d'achat
Si cette case est cochée, le prix d'achat moyen ou le dernier prix d'achat doit être mis à jour.
Remarque

Si cette case est cochée, le Type objet gestion est Réception de commande fournisseur, Réception de programme d'achat ou Ligne de réception magasin.

Valeur par défaut

Le champ Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier) dans la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000).

Coût unitaire global
Taux de change (à l'achat ou à la vente).
Facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux défini
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande.
Date du taux
Date utilisée pour déterminer le taux (de change).
Type de taux de change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux
Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Utilisation de taux d’achat pour les réceptions
Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception.
Adresse emplac. du service
Adresse à laquelle le service est fourni.
TVA basée sur
Type de livraison à laquelle s'applique l'exception TVA pour la transaction.
Type de TVA sur les services
Type de coût du service.
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Pays TVA
Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
Pays TVA du tiers
Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.
Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Exonéré de TVA
L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls.

Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures.

Certificat d'exonération de TVA
Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA.
Motif d'exonération TVA
Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.
Montant de la facture
Montant facturé à un tiers.
Remarque

Si le champ Méthode est Par Transport (FM) et la case Coût final réel est cochée dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000) pour la ligne d'ordre de transport liée, ce champ est mis à jour avec les frais de transport réels de la ligne d'ordre de transport.

Statut de la facturation
Statut de la ligne dans Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.
Remarque

Ce champ ne s'applique que si la case Réception de la facture est cochée.

Mettre à jour le statut des coûts d'achat réels
Statut de mise à jour des coûts d'achat réels, qui peut être Ouvert ou Coûts réels mis à jour.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la case Réception de la facture est cochée.
  • Ce champ reçoit le statut Coûts réels mis à jour lorsque, après rapprochement et approbation de la ligne de coût global dans Comptabilité fournisseurs et traitement de la ligne (à nouveau), le montant de la facture est enregistré dans l'historique.
  • Si ce champ a le statut Coûts réels mis à jour et que le Statut de la facturation est Tous acceptés, la ligne de coût global est entièrement terminée et peut être supprimée.
Traité
Si cette case est cochée, la ligne de coût global est traitée.
Remarque

Lors du traitement d'une ligne de commande fournisseur :

  • Les lignes de coûts globaux qui sont liées aux réceptions réelles de la ligne de commande sont également traitées.
  • L'historique est enregistré pour les coûts globaux des réceptions réelles.

Si le champ Méthode est Par Transport (FM), la ligne de coût global ne peut pas être traitée avant le rapprochement, l'approbation et le traitement de la facture de transport dans Comptabilité fournisseurs.

Approuvé
Si cette case est cochée, la ligne de coût global est approuvée.

 

Commande fournisseur - Lignes
Lance la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) pour la (ligne de) commande fournisseur liée à la ligne de coût global.
Réceptions d'achat
Lance la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour la réception d'achat liée à la ligne de coût global.
Ordres magasin
Lance la session Ordre magasin (whinh2100m100) pour l'ordre magasin lié à la ligne de coût global.
Réceptions magasin
Lance la session Réception magasin (whinh3512m000) pour la réception magasin liée à la ligne de coût global.
Annuler
Annule la ligne de coût global sélectionnée.
Appliquer à tout
Une mise à jour, un ajout ou une annulation manuel(le) d'une ligne de coût global sélectionné est appliqué(e) à toutes les lignes non réparties de la réception.
Réparti(e) exclu(e)
N'affiche que les lignes de coûts globaux qui peuvent être modifiées, ce qui signifie que les lignes réparties sont exclues.