Facture - Lignes (cisli3110m000)

Cette session permet d'afficher les lignes de facture et leurs détails.

 

Montants
Financial Company
The financial company in which the related invoice is generated.
Number
The transaction type of the invoice.

If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number.

Number
The invoice document number.

If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number.

Original Invoice Line Number
The line number on the invoice.
Logistic Company
The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created.
Document source
Type du document source.
Order Number
The order number.
Line Number
The line number of the data.
Document source
Société source.
Séquence agrégation
cisli310.aseq
Type de facture
Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures.
Sales Order Type
The sales order type of the order.
Devise facture
Devise facture
Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Amount
The line amount in the invoice currency.
Montant TVA de base
Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.
Majoration pour retard de règlement
Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.
Line Discount Amount
The total discount amount of the invoice line.
Order Discount Amount
The total discount amount of the order.
Remise applicable à la première facture
Montant de remise applicable à la première facture.
Remise applicable à la deuxième facture
Montant de remise applicable à la deuxième facture.
Remise applicable à la troisième facture
Montant de remise applicable à la troisième facture.
Devise société
Amount
The line amount in the home currency.
Home Currency
The home currency.

Montant net
Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.
Majoration pour retard de règlement
Majoration pour retard de règlement exprimée en devise société.
Montant d'escompte
Montant d'escompte, exprimé en devise société.
Montant total de la remise
Le montant total de la remise de la commande dans la devise société.
Montant 1er escompte en devise société
Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société.
Montant 2ème escompte en devise société
Montant de la remise applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société.
Montant 3ème escompte en devise société
Montant de la remise applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.
Type de frais
Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Dates
Date majoration
Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.
Date 1er escompte
Date de la remise de la première facture.
Date 2ème escompte
Date de la remise de la deuxième facture.
Date 3ème escompte
Date de la remise de la troisième facture.
Taux de change
Type de taux change
Type de taux de change applicable à la facture.
Date taux
Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.
Taux
Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
Facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Home Currency
The conversion from the invoice currency to the home currency.
Critères de préparation variables
Critères de préparation variables
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Pays TVA du tiers
Pays de TVA du tiers.
Transaction ABC
Si cette case est cochée, la facture s'applique à une transaction de type Livraison directe ou Livraison de matières externe.
Department
The department with which the interest invoice is associated.
Sales Representative
The sales representative who is responsible for the invoice.
Vente manuelle
Numéro de séquence de la facture client manuelle.
Line of Business
The line of business of the business partner.
Area
The area of the business partner.
Delivery Note
Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Adresse acheteur
Adresse du tiers acheteur.
Tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse destinataire
Adresse du tiers destinataire.
Article
Code Article.
Quantité livrée
Quantité d'articles livrée.
Quantité unité livrée
Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Première référence
Texte utilisé pour identifier la facture.
Deuxième référence
Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture.
Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Original Invoice
The transaction type part of the original invoice document number.
Original Invoice
The series number of the original invoice document number.
Original Invoice Line Number
The line number on the invoice.
Date d'exigibilité de la facture d'origine
Date d'échéance de la facture originale.
Invoice Receipt
If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated.
Invoice Receipt
If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated.
Invoice Receipt
The line number of the receipt.
Invoice Receipt Date
If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date.
Receipt Amount
If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency.
Schedule Line Number
If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated.

If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero.

Interest Days
The number of days over which interest is calculated.
Interest Percentage
The percentage used to calculate the interest.
Code Cpte gal
Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Société opérationnelle
Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, magasin ou projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.
Dimensions
Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Référence
Montant brut
Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.
Journalisation des paramètres Intrastat
Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.
Informations statistiques complémentaires
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Transporteur/Prestataire de services logistiques
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Element
The project element on the invoice.
Activity
The activity covered by the invoice.
Programme
Code qui identifie le programme.
Item
The item to be invoiced.
Task
The task covered by the invoice.
Equipment
The equipment code.
Subcontracting
The subcontracted work covered by the invoice.
Sundry Cost
The sundry costs covered by the invoice.
Coûts indirects
Coûts indirects couverts par la facture.
Extension
The project extension covered by the invoice.
N° retenue garantie
Numéro du montant de retenue lié à la facture.
%% retenue de garantie
Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.
Montant part rémunération
Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.
Remarque

La valeur affichée provient du module Projet.

Montant bloqué
Avances applicables
Si cette case est cochée, des avances fournisseurs sont applicables.
Installment No.
The number of the installment linked to the invoice.
No. of Points
The number of points covered by the invoice.
Percentage
The installment percentage of the invoice.
Shipment
Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.
Shipment Line
The shipment order line number.
Code Revenu
Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus.
Numéro séquence revenu
Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants.
Ligne projet
Numéro de ligne du projet.
Detail Text
detail text exists for the invoicing data line.

To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text.

Shipment Line
The shipment order line number.
Warehouse
The warehouse from which the goods were shipped.
Delivery Point
Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Carrier/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Manutention de kits
Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.
Bon de livraison
Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.
Bon de livraison externe
Numéro d'un bon de livraison externe.
Shipment Reference
Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.
Revision
The revision of a revision-controlled manufactured part.
Code Article client
Code Article utilisé par le client.
Commande client
Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur.
Discount Method
The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session.
Discount Percentage
The discount percentage that applies to the order line amount.
Line Discount Amount
The discount amount in invoice currency.
Ordered Quantity
The total ordered quantity.
Weight
If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note.
Unité
Unité dans laquelle le poids est exprimé.
Variante produit
Configuration unique d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.
Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

  • 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
  • 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Facteur conversion unité de prix
Facteur conv. unité quantité
Facteur de conversion appliqué à l'unité de quantité.
SBI Correction
this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved.
SBI Correction Amount
The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts.
Montant de correction pour les factures automatiques rapprochées
Montant de correction exprimé en devise société.
Matched SBI Relations Code
Invoicing by Installment
invoicing is done by installments.
Ligne échelonnement origine
Ligne de règlement échelonné originale.
Société opérationnelle
Société opérationnelle associée à l'événement pour lequel vous créez la facture.
Journal des factures d'origine
Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.
Facture d’origine
Numéro de la facture d'origine.
Nom de l'objet de gestion de remplacement
Objet de gestion alternatif.
Code de l'objet de gestion de remplacement
Référence de l'objet de gestion de remplacement
Texte article
Si cette case est cochée, il existe un texte d'article pour la ligne de données de facturation.
Texte pied de page
Si cette case est cochée, il existe un texte de pied de page pour la ligne de données de facturation.
Location Address
The location address where the service is performed.
TVA selon
Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique.
Task
The task to which the invoice refers.
Serialized Item (Maint.)
If the invoice concerns a serialized item, this is the item code.
Serial Number
If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number.
Warranty Claim
includes the claim number in the invoice data along with other service order data.

The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials.

Claim
The claim number. The value is defaulted from the Service.
Travel Time Amount
The cost incurred for travel from the service center to location.

The field is included in invoice data, along with the other service order data, when:

  • The Order Type field is set to Service Order or Service Call.
  • The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session.
Travel Distance Amount
The cost incurred for travel from the service center to location.

The field is included in invoice data, along with the other service order data, when:

  • The Order Type field is set to Service Order or Service Call.
  • The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session.
Facteur conversion unité de prix
Facteur utilisé pour convertir le prix unitaire.
Facteur conv. unité quantité
Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.
Groupe d'installation
Groupe d'installation auquel la facture fait référence.
Imprimer sur la facture
Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture.
Tool Number
The tool number.
Activity Text
an activity text exists for the invoicing data line.

To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text.

Solution Text
a solution text exists for the invoicing data line.

To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text.

Texte de l'article de service
Si cette case est cochée, il existe un texte d'article de service pour la ligne de données de facturation.
Forecast Cost Amount
The forecast cost amount in the invoice currency.

This field is used for posting costs to Financials.

Forecast Cost Amount
The forecast cost amount in the home currency.
Discount Percentage
The discount percentage for the installment.
Serial Number
The serial number of the item.
Installment Start Date
The start date of the installment period.
Installment End Date
The installment end date and time.
Groupe d'installation
Groupe d'installation auquel la facture fait référence.
Référence ordre d'origine
Texte pied de page
Si cette case est cochée, il existe un texte de pied de page pour la ligne de données de facturation.
Tax Country
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA.
BP Tax Country
The business partner's tax country.
Tax Amount
The tax amount in the invoice currency.
Tax Amount in Home Currency
The invoice line tax amount in the home currency.
Type de document
Journal de la facture d’origine.
Numéro ligne facture origine
Ligne de facture d'origine.
N° de programme d'origine
Montant commission affacturage
Frais facturés par la société d'affacturage pour les encaissements effectués pour le compte de la société. Ces frais peuvent comprendre également les intérêts sur les avances versées à la société.
Date d'échéance
Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
Credit Analyst
Société d'origine de l'avis de versement
Société utilisée pour traiter et imputer les avis de versement.
Remittance Code
The remittance advice code.
N° de série.
Numéro de séquence de l'avis de versement.
Facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Base Amount
The sales order amount on which the rebate is based.
Rebate Percentage
If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage.
Growing Percentage
If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage.
Fixed Amount
If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount.

 

Origine écriture
Ouvre la session correspondant au type de source.
En-tête données facture
Ouvre la session correspondant aux données de l'en-tête de la facture.
Ligne données facture
Ouvre la session correspondant aux lignes de données de facturation.
Coût marchandises vendues par élt prix de revient
Notes livraison
Lignes composants
Répartition rattachement
...
Ouvre la session Adresses (tccom4130s000).