Nach Aufwand zu fakturierende Leistungen (tppin2100m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Fakturierungspositionen nach Aufwand an, die Sie an Fakturierung freigeben können. Im Unterprogramm können Sie die Buchungen verwalten.

 

Fakturierbar
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN Sie die Buchung fakturieren.
Fakturierung genehmigt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Datensatz im Programm Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) an das Modul Fakturierung übertragen.
Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn das Kontrollkästchen Fakturierbar markiert ist.

Projekt
Der Code des Projekts.
Element
Der Code des Elements.
Aktivität
Der Code der Aktivität.
Nachtrag
Der Code des Nachtrags.
Folgenummer
Die Folgenummer der Fakturierungsbuchung nach Aufwand.
Kostenobjekt
Der Code zur Kennzeichnung des Kostenobjekts, für das die Fakturierungsbuchung nach Aufwand fakturiert werden muss.
Artikel
Der Artikel, für den die Fakturierungsbuchung nach Aufwand fakturiert werden muss.
Bezeichnung
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Vertrag
Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags, der mit der Fakturierungsbuchung nach Aufwand verknüpft ist.
Vertragsposition
Die Vertragspositionsnummer, die mit der Fakturierungsbuchung nach Aufwand verknüpft ist.
Mitarbeiter
Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird.
Bezeichnung
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kostenkomponente
Der Code zur Kennzeichnung der Kostenkomponente, für die die Fakturierungsbuchung nach Aufwand fakturiert werden muss.
Menge
Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Kostenbuchung verknüpft ist.
Einheit
Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts.
Verkaufspreis
Der Verkaufspreis nach Einheitenkostenobjekt.
Rechnungsbetrag
In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag in der Hauswährung angegeben.

Wenn Sie den durchschnittlichen Verkaufspreis ändern, wird der Wert im Feld Rechnungsbetrag automatisch wie folgt angepasst:

Rechnungsbetrag = Durchschnittlicher Verkaufspreis * Menge
Währung
Die Währung zur Angabe des Rechnungsbetrags.
Hinweis

Die Währung der Vertragsposition wird für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Rechnungsbetrag in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet

Gesamtkosten
Die Gesamtkosten für das Projekt, das mit dem Vertrag verknüpft ist.
Währung
Die Währung zur Angabe der Gesamtkosten.
Wechselkurs (Verkauf)
Der Wechselkurs des Rechnungsbetrags.
Buchungsschlüssel
In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben.

Zulässige Werte

Buchungsschlüssel.

Gültigkeitseinheit
Der Code zur Kennzeichnung der Gültigkeitseinheit des zu fakturierenden Artikels.
Gültigkeitseinheit Fiktiver Artikel
Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel.
Bestellobligo Folgenummer
Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos.
Text
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Art der Tätigkeit
Dauer
Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird.

Gesamtmenge der Buchungen = Zeitdauer x Menge (gerundet auf zwei Nachkommastellen)

Einheit
Die Einheit zur Angabe der Zeit.
Interne Kosten
Die internen Kosten bzw. der Kostensatz pro Einheit.
Zuschlag %
Der Zuschlagsprozentsatz für die Kostenbuchung.
Hinweis

Der Zuschlagsprozentsatz wird basierend auf dem Wert im Feld Art der Tätigkeit berechnet und ist nur auf die Kostenbuchungen anwendbar.

Wechselkurs
In diesem Feld wird der Wechselkurs für die Kostenbuchung angegeben.
Kursfaktor
In diesem Feld wird der Wechselkursfaktor für die Kostenbuchung angegeben.
Rechnungsbetrag
Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Belegnummer
der Code für den Beleg, der die Buchungsdaten enthält.
Herkunft der Verrechnung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden.
Lauf am
Das Datum, an dem die Buchung in der Projekthistorie verarbeitet wurde.
Verarbeitungslauf
Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie verarbeitet wird.
Buchen nach SSA ERP LN Financials
Gibt an, ob die Buchung an LN Finanzwesen gesendet werden muss.
Fertiggemeldet (Financials)
Gibt an, ob das finanzielle Ergebnis der Buchung in Projekt unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.
Laufdatum (Fertiggemeldet)
Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Lauf Folge-Nr. (Fertiggemeldet)
Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Auftragsposition
Die Auftragsart für diese Buchung.
Auftrag
Die Auftragsnummer der Fakturierungsbuchung nach Aufwand.
Positions-Nr.
Nummer der Auftragsposition. Für einen Auftrag können mehrere Auftragspositionen vorhanden sein. Diese Nummer dient zur Kennzeichnung der Position, auf die sich die Buchung bezieht.
Folgenummer
Die Folgenummer des Auftrags für die Fakturierungsbuchung nach Aufwand.
Fortschrittszahlung
Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Position der Lieferantenfortschrittszahlung.
Rechnungsstapel
Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird.
Lieferant
Der Lieferant für die Kostenbuchung.
Rechnungssteller
Der Rechnungssteller für die Kostenbuchung.
An Fakturierung (CI) weitergeleitet
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, haben Sie den Datensatz an das Modul Fakturierung mit dem Programm An Fakturierung weiterleiten (tppin4200m000) weitergeleitet.
Finanzbeleg (Rechnungsfakturierung)
LN trägt den Code der zu fakturierenden kaufmännischen Firma ein, die mit dem Projekt verknüpft ist und an die die Rechnung gebucht wird.
Rechnungsbeleg
LN belegt das Feld mit der Vorgangsart für die Buchung.
Hinweis

Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.

Rechnungsbeleg
LN belegt dieses Feld mit einer Folgenummer für die Rechnung.
Hinweis

Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.

Gewährleistungseinbehalt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Kostenbuchung ein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.
Finanzbeleg
Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul Kreditorenbuchhaltung in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die im Paket Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg
Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden.
Finanzbeleg
Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul Kreditorenbuchhaltung in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die im Paket Projekt gebucht werden.
Finanzbeleg
Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Positionsnummer ein. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Finanzbeleg
Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Finanzbeleg
Die der Buchung in Finanzwesen zugewiesene Positionsnummer bei einer aktuellen Kontoanalyse. Diese Positionsnummer kann nicht in Projekt bearbeitet werden. Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Positionsnummer ein.
Empfängerfirma
Die Firma, die eine Buchung erhält. Wenn die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird, wird in diesem Feld die Firmennummer eingesetzt, die für das Projekt im Programm Projekt (tppdm6100m000) erfasst wurde.
Unternehmenseinheit
Der Code zur Kennzeichnung der Unternehmenseinheit für die Kostenbuchungsposition.
Kostenüberwachungsperiode
Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Kostenbuchung.
Kostenüberwachungsperiode
Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie vorgenommen werden muss. Die Voreinstellung ist das Erfassungsdatum.
Kostenüberwachungsperiode
Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.
Finanzielle Überwachungsperiode
Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung.
Finanzielle Überwachungsperiode
Das Jahr der Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird.
Finanzielle Überwachungsperiode
Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird.
Buchung am
Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Kostenbuchungsposition.
Erfasst am
Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Kostenbuchungsposition.
Finanzdaten erfasst am
Das Erfassungsdatum, das im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) für das Paket Finanzwesen verarbeitet wird, wird geprüft, um zu ermitteln, ob die Rechnungsperiode der Buchung noch offen ist. Wenn die Periode abgeschlossen ist, wird das Erfassungsdatum so korrigiert, dass es zu einer offenen Rechnungsperiode passt. Diese Korrektur wird in der Historie angezeigt.

 

Verkaufspreis einlesen
Ruft den voreingestellten Verkaufspreis für den Projektlieferungsartikel ab.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

Abrufen von Verkaufspreisen für Projektlieferungsartikel.

Fakturierbar / Nicht fakturierbar
Setzt die Buchung auf Fakturierbar oder entfernt die Markierung des Kontrollkästchens Fakturierbar für die ausgewählte Buchung.
Genehmigen
Setzt die Buchung auf "Genehmigt".
Genehmigung aufheben
Entfernt die Markierung des Kontrollkästchens Fakturierung genehmigt für die ausgewählte Buchung.