Manuelle Bankbuchungen

Sie können Bankbuchungen manuell erstellen. Diese Bankbuchungen können Sie im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) verarbeiten. Zum Starten dieses Programms müssen Sie den Buchungsschlüssel Zahlungen im Programm Buchungserfassung (tfgld1140m000) wählen.

  • Zahlung von Debitor
    Um Zahlungseingänge und Zahlungen für Gutschriften zu verarbeiten, wählen Sie im Feld Buchungskategorie die Option Zahlung von Debitor.
  • Zahlung an Kreditor
    Um Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge für Gutschriften zu verarbeiten, wählen Sie im Feld Buchungskategorie die Option Zahlung an Kreditor.
  • Nicht zugeordnete Zahlung

    Um Beträge nicht zugeordneter Zahlungen zu verarbeiten, die mit keiner Rechnungsnummer verknüpft sind, wählen Sie die Option Nicht zugeordnete Zahlung. Sie können diese Zahlungen später Rechnungen zuordnen, dazu verwenden Sie die folgenden Programme:

    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)
  • Nicht zugeordneter Zahlungseingang

    Mit der Option Nicht zugeordneter Zahlungseingang verarbeiten Sie einen nicht zugeordneten Eingangsbetrag, der mit keiner Rechnungsnummer verknüpft ist. Sie können diese Zahlungseingänge später Rechnungen zuordnen, dazu verwenden Sie die folgenden Programme:

    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
  • Geleistete Anzahlung
    Mit der Option Geleistete Anzahlung verarbeiten Sie eine Vorauszahlung, für die Sie keine Rechnung erhalten haben. Sie können die Vorauszahlung (teilweise) den Rechnungen im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000) zuweisen.

    Sie können diese Zahlungen später auch Rechnungen zuordnen, dazu verwenden Sie die folgenden Programme:

    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)
  • Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Anzahlungskategorie auswählen.

  • Erhaltene Anzahlung
    Mit der Option Erhaltene Anzahlung verarbeiten Sie erhaltene Anzahlungen. Sie können die erhaltene Anzahlung (teilweise) den Rechnungen im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) zuweisen.

    Sie können diese Eingänge auch zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen. Dazu wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen aus, mit der folgende Programme verbunden sind:

    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
    • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
  • Sachkontobuchungen
    Mit der Option Sachkontobuchung verarbeiten Sie firmenübergreifende Buchungen oder erstellen Sie Gegenbuchungen.
  • Zahlungseingang oder Zahlung unterwegs
    Mit der Option ZE unterwegs oder Zahlungen unterwegs gleichen Sie die erwarteten Zahlungseingänge ab. Die Zahlungseingänge können Sie im Programm Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000) auswählen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Anzahlungskategorie auswählen.

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