Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000)Mit diesem Programm synchronisieren Sie Bestellpositionen mit dem Bestellkopf, Vertragspositionen mit dem Vertragskopf und Anfragepositionen mit dem Anfragekopf, wenn der Kopf aktualisiert wird. Dieses Programm wird automatisch gestartet, wenn Änderungen an einem Feld im Kopf vorgenommen werden, das auch auf der Position erscheint. Der Anwender kann angeben, welche Änderungen des Kopfes in die Anforderungsposition übertragen werden müssen.
Hinweis Sie können Änderungsdaten für die Anforderungspositionen eingeben, wenn dieses Programm für eine Bestellung eingesetzt wird.
Nummer Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Warenversender Der Adress-Code des Warenversenders. Ansprechpartner Warenversender Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Wareneingangsdatum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Bestätigter Liefertermin Der Liefertermin für die Artikel, der durch den Vertriebsbeauftragten bestätigt und an den Einkäufer weitergeleitet wurde. Der Einkäufer verwendet dieses Datum als bestätigten Liefertermin auf der Bestellung. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:
Starttermin für Lieferperiode Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage senden, geliefert werden sollen. Endtermin für Lieferperiode Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage senden, geliefert werden sollen. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Gültigkeitsdatum Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben. Gültig bis Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Steuerklassifizierung Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse:
Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Das periodische Erstellen, Abgleichen und Genehmigen von Rechnungen auf der Grundlage des Eingangs oder Verbrauchs von Waren gemäß einer zwischen zwei Handelspartnern erzielten Vereinbarung. Der Kunde bezahlt die Waren, ohne auf eine Rechnung des Lieferanten warten zu müssen. Rechnung nach Zeigt an, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren, das bestimmt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Positionsdaten ändern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Änderungsdaten für Bestellpositionen eingeben. Bestätigungs-Code Eine Nachricht zur Eingangsbestätigung der Bestellung, die vom Lieferanten an den Einkäufer gesendet wird. Dies bedeutet normalerweise, dass der Auftrag vom Lieferanten angenommen wurde. Der Lieferant kann die Daten der Bestellung in der Bestellbestätigung ändern, und zwar nach folgenden Kriterien:
Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Änderungsgrund Der Grund, der einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder einem geänderten VK-Auftrag (VK-Auftragsposition) zugeordnet werden kann. Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition).
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