Rechnung - Positionen (cisli3110m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungspositionen mit ihren Daten an.

 

Beträge
Financial Company
The financial company in which the related invoice is generated.
Number
The transaction type of the invoice.

If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number.

Number
The invoice document number.

If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number.

Original Invoice Line Number
The line number on the invoice.
Logistic Company
The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created.
Belegart
Die Ausgangsbelegart.
Order Number
The order number.
Line Number
The line number of the data.
Ausgangsbeleg
Die Ursprungsfirma.
Verdichtungsreihenfolge
Positionen mit gleicher Folgenummer werden als eine einzige Position auf der Rechnung gedruckt.
Rechnungsart
Die Art der Rechnung. Jedes logistische Paket verfügt über eigene Rechnungsarten.
Sales Order Type
The sales order type of the order.
Rechnungswährung
Rechnungswährung
Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.
Amount
The line amount in the invoice currency.
Steuerbasisbetrag
Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Rechnungswährung.
Kreditprovision
Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.
Line Discount Amount
The total discount amount of the invoice line.
Order Discount Amount
The total discount amount of the order.
Skontobetrag 1
Der Skontobetrag, der für die erste Rechnung verwendet wird.
Skontobetrag 2
Der Skontobetrag, der für die zweite Rechnung verwendet wird.
Skontobetrag 3
Der Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird.
Hauswährung
Amount
The line amount in the home currency.
Home Currency
The home currency.

Nettobetrag
Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Hauswährung.
Kreditprovision
Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.
Skontobetrag
Der Skontobetrag in der Hauswährung.
Gesamtrabattbetrag
Der Gesamtrabattbetrag des Auftrags in der Hauswährung.
Skontobetrag 1 (Hauswährung)
Der für die erste Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung.
Skontobetrag 2 (Hauswährung)
Der für die zweite Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung.
Skontobetrag 3 (Hauswährung)
Der für die dritte Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung.
Fakturierart
Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus.

Datumsangaben
Kreditprovisionsdatum
Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.
Skontodatum 1
Das Datum des ersten Skontobetrags.
Skontodatum 2
Das Datum des zweiten Skontobetrags.
Skontodatum 3
Das Datum des dritten Skontobetrags.
Wechselkurs
Wechselkursverfahren
Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.
Wechselkurs vom
Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.
Wechselkurs
Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.
Kursfaktor
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Home Currency
The conversion from the invoice currency to the home currency.
Variable Zusammenstellungskriterien
Variable Zusammenstellungskriterien
USt-Code
Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.
Steuerland des Handelspartners
Das USt-Land des Handelspartners.
ABC-Buchung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung.
Department
The department with which the interest invoice is associated.
Sales Representative
The sales representative who is responsible for the invoice.
Sonderverkäufe
Die Nummer der Rechnung für Sonderverkäufe.
Line of Business
The line of business of the business partner.
Area
The area of the business partner.
Delivery Note
Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.
Handelspartner
Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Adresse Kunde
Die Adresse des Kunden.
Warenempfänger
Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Adresse Warenempfänger
Die Adresse des Warenempfängers.
Artikel
Der Artikel-Code.
Gelieferte Menge
Die Menge der gelieferten Artikel.
Einheit Liefermenge
Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
Referenz 1
Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
Referenz 2
Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
Lieferbedingungen
Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.
Ort der Eigentumsübergabe
Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.
Original Invoice
The transaction type part of the original invoice document number.
Original Invoice
The series number of the original invoice document number.
Original Invoice Line Number
The line number on the invoice.
Ursprungsrechnung fällig am
Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung.
Invoice Receipt
If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated.
Invoice Receipt
If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated.
Invoice Receipt
The line number of the receipt.
Invoice Receipt Date
If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date.
Receipt Amount
If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency.
Schedule Line Number
If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated.

If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero.

Interest Days
The number of days over which interest is calculated.
Interest Percentage
The percentage used to calculate the interest.
Sachkonten-Code
Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Operative Firma
Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden.
Analytische Unterkonten
Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Referenz
Bruttobetrag
Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni etc. abgezogen werden, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.
Protokoll für Intrastat
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert.
Zusätzliche statistische Daten
Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Spediteur/LDL
Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.

Element
The project element on the invoice.
Activity
The activity covered by the invoice.
Programm
Der Code, der das Programm kennzeichnet.
Item
The item to be invoiced.
Task
The task covered by the invoice.
Equipment
The equipment code.
Subcontracting
The subcontracted work covered by the invoice.
Sundry Cost
The sundry costs covered by the invoice.
Gemeinkosten
Die Gemeinkosten, die durch die Rechnung abgedeckt werden.
Extension
The project extension covered by the invoice.
Gewährleistungsbürgschaft
Die Nummer der mit der Rechnung verknüpften Gewährleistungsbürgschaft.
Einbehaltener Betrag in Prozent
Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts.
Lohnkostenanteil (Betrag)
Der mit dem Hauptunternehmer vereinbarte Prozentsatz der Lohnkosten am Vertragsgesamtwert.
Hinweis

Der hier angezeigte Wert stammt aus dem Paket Projekt.

Sperrbetrag
Anzahlungen zulässig
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anzahlungen verwendet werden.
Installment No.
The number of the installment linked to the invoice.
No. of Points
The number of points covered by the invoice.
Percentage
The installment percentage of the invoice.
Shipment
Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung.
Shipment Line
The shipment order line number.
Erlös-Code
Zur Analyse der Erlöshistorie können Sie fakturierte Beträge der gleichen Kostenart zusammenfassen.
Folgenummer Erlöse
Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen.
Projektposition
Die Nummer der Projektposition.
Detail Text
detail text exists for the invoicing data line.

To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text.

Shipment Line
The shipment order line number.
Warehouse
The warehouse from which the goods were shipped.
Delivery Point
Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Carrier/LSP
Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.

Abwicklung von Bausätzen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet.
Lieferschein
Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.
Lieferschein (extern)
Die Nummer eines externen Lieferscheins.
Shipment Reference
Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.
Revision
The revision of a revision-controlled manufactured part.
Artikel-Code Kunde
Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.
Kundenauftrag
Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat. In der Automobilindustrie kann sie für die EK-Vertragsnummer des Kunden stehen.
Discount Method
The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session.
Discount Percentage
The discount percentage that applies to the order line amount.
Line Discount Amount
The discount amount in invoice currency.
Ordered Quantity
The total ordered quantity.
Weight
If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note.
Einheit
Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird.
Produktvariante
Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.
Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

  • 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
  • 2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Umrechnungsfaktor Preiseinheit
Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird.
Umrechnungsfaktor Mengeneinheit
Der Umrechnungsfaktor, der auf die Mengeneinheit angewendet wird.
SBI Correction
this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved.
SBI Correction Amount
The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts.
Korrekturbetrag Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren
Der Korrekturbetrag in der Hauswährung.
Matched SBI Relations Code
Invoicing by Installment
invoicing is done by installments.
Ursprüngliche Teilrechnungsposition
Die ursprüngliche Teilrechnungsposition.
Operative Firma
Die logistische Firma, die mit dem Vorgang verknüpft ist, für den Sie die Rechnung erstellen.
Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung
Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.
Ursprungsrechnung
Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung.
Alternative Logistikobjektbezeichnung
Das alternative Logistikobjekt.
Alternative Logistikobjekt-ID
Die alternative Logistikobjekt-ID.
Alternative Logistikobjektreferenz
Die alternative Logistikobjektreferenz.
Text Artikel
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Artikeltext vorhanden.
Fußzeilentext
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Fußzeilentext vorhanden.
Location Address
The location address where the service is performed.
Steuer basiert auf
Bei Service-Buchungen enthält dieses Feld die Lieferart, auf die sich die Rechnung bezieht.
Task
The task to which the invoice refers.
Serialized Item (Maint.)
If the invoice concerns a serialized item, this is the item code.
Serial Number
If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number.
Warranty Claim
includes the claim number in the invoice data along with other service order data.

The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials.

Claim
The claim number. The value is defaulted from the Service.
Travel Time Amount
The cost incurred for travel from the service center to location.

The field is included in invoice data, along with the other service order data, when:

  • The Order Type field is set to Service Order or Service Call.
  • The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session.
Travel Distance Amount
The cost incurred for travel from the service center to location.

The field is included in invoice data, along with the other service order data, when:

  • The Order Type field is set to Service Order or Service Call.
  • The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session.
Umrechnungsfaktor Preiseinheit
Der zum Umrechnen der Preiseinheit verwendete Faktor.
Umrechnungsfaktor Mengeneinheit
Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor.
Installationsgruppe
Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.
Auf Rechnung drucken
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Installationsgruppe auf der Rechnung gedruckt.
Tool Number
The tool number.
Activity Text
an activity text exists for the invoicing data line.

To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text.

Solution Text
a solution text exists for the invoicing data line.

To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text.

Text für Service-Artikel
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Text für Service-Artikel vorhanden.
Forecast Cost Amount
The forecast cost amount in the invoice currency.

This field is used for posting costs to Financials.

Forecast Cost Amount
The forecast cost amount in the home currency.
Discount Percentage
The discount percentage for the installment.
Serial Number
The serial number of the item.
Installment Start Date
The start date of the installment period.
Installment End Date
The installment end date and time.
Installationsgruppe
Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.
Ursprüngliche Auftragsreferenz
Fußzeilentext
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Fußzeilentext vorhanden.
Tax Country
USt-Code
Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.
BP Tax Country
The business partner's tax country.
Tax Amount
The tax amount in the invoice currency.
Tax Amount in Home Currency
The invoice line tax amount in the home currency.
Belegart
Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.
Ursprungsrechnung
Die Ursprungsrechnungsposition.
Ursprüngliche Schema-Nr.
Die ursprüngliche Schemanummer.
Factoring-Provisionsbetrag
Die Gebühr, die der Factor für das Inkasso der Firmendebitoren in Rechnung stellt. In dieser Gebühr können auch die Zinsen für die Bevorschussung an die Firma enthalten sein.
Ursprungsrechnung fällig am
In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.
Credit Analyst
Zahlungsavis durch Firma
Die Firma, die Zahlungsbegleitschreiben verarbeitet und bucht.
Remittance Code
The remittance advice code.
ID-Nummer
Die Folgenummer der Überweisung.
Kursfaktor
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Base Amount
The sales order amount on which the rebate is based.
Rebate Percentage
If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage.
Growing Percentage
If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage.
Fixed Amount
If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount.

 

Buchungsherkunft
Ruft das der Herkunftsart entsprechende Programm auf.
Rechnungsdaten - Kopf
Ruft das den Daten im Rechnungskopf entsprechende Programm auf.
Rechnungsdaten - Position
Ruft das den Rechnungspositionen entsprechende Programm auf.
Selbstkosten nach Kostenkomponente
Transportdokumente
Komponentenpositionen
Zuordnungsverteilung
...
Ruft das Programm Adressen (tccom4130s000) auf.