Einrichten von Fakturierung

Vorbedingungen

Bevor Sie die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung festlegen, können Sie im Paket Allgemeine Daten die folgenden Daten festlegen:

  1. Fakturierungsverfahren im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000).
  2. Kreditprovisionen im Programm Kreditprovisionen (tcmcs0111m000).
  3. Rechnungsstellungsverfahren im Programm Rechnungsstellungsverfahren (tcmcs0156m000).
  4. Verknüpfen Sie die Fakturierungsverfahren und andere Fakturierungsdaten mit den Rechnungsempfängern im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).
Einrichten von Fakturierung
  1. Legen Sie die Fakturierungsparameter im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) fest.

    Im Unterprogramm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) können Sie die folgenden Daten festlegen:

    • Für jede Rechnungsdaten- oder Auftragsart den voreingestellten Buchungsschlüssel und Nummernkreis zum Generieren von Rechnungsnummern. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. Auf diese Weise schränken Sie die Zusammenfassung von Rechnungsdaten auf Rechnungen ein, da die Rechnungsdatenpositionen den gleichen Buchungsschlüssel und Nummernkreis aufweisen müssen, um auf einer einzelnen Rechnung zusammengefasst werden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung.
    • Voreingestellte Vorlagen für Rechnungsläufe und Layouts für Rechnungsläufe.
    • Das voreingestellte Sachkonto und Unterkonten für Rechnungen für Sonderverkäufe.
    • Voreingestellte Vorlagen und Layouts für Rechnungsläufe für die direkte Verarbeitung von Verkaufsaufträgen, Rechnungen für Sonderverkäufe, Lastschriften und Gutschriften.
    • Parameter für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
    • Verschiedene andere Optionen.
  2. Definieren Sie Vorlagen für Rechnungsläufe im Programm Vorlagen für Rechnungsläufe (cisli2501m000).

  3. Geben Sie im Programm Sprache für Rechnungskopf-/Fußzeilentext (Standardtext) (cisli1110m000) optional Texte für Rechnungskopf und -fuß für jede Sprache an.

    Weitere Informationen finden Sie unter Drucken von Kopf- und Fußtexten auf Rechnungen.

  4. Definieren Sie Layouts für Rechnungsläufe im Programm Layouts für Rechnungsläufe (cisli1520m000). Über Layouts wird das Aussehen der gedruckten Rechnungen festgelegt.
  5. Legen Sie im Programm Druckreihenfolgen für Rechnungen (cisli1540m000) Druckreihenfolgen für Ursprungsrechnungen fest. Sie können Sortierkriterien mit unterschiedlichen Prioriäten auswählen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Bewertungspreis und Rechnungsbeträge für gestaffelte Konsignationslieferungen.

  6. Wenn Bankreferenznummern auf den Rechnungen erforderlich sind, legen Sie diese im Programm Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) fest.

    Weitere Informationen finden Sie unter Bankreferenznummern.

Einrichten von wiederkehrender Fakturierung

Zur regelmäßigen Fakturierung einer ähnlichen Auswahl von Rechnungsdaten können Sie Schemata für Rechnungsläufe definieren und einen Job zur Verarbeitung der Schemata erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Direkte Verarbeitung von Rechnungen.

Einrichten von Fakturierung im Gutschriftverfahren

Für den automatischen oder manuellen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit den entsprechenden VK- und Lagerauftragsdaten müssen Sie in Fakturierung und in Allgemeine Daten eine Reihe von Parametern festlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren einrichten.