Affectation de frais supplémentaires de bon de commande
- Sélectionner .
- Sélectionner un enregistrement de bon de commande non validé.
- Dans la section Frais supplémentaires divers de l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
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Frais supplémentaires
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Sélectionner le code frais supplémentaires à associer à la ligne.
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Mode saisie FS
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Sélectionner un mode saisie FS Les valeurs valides sont Coût unitaire, Pourcentage taux et Montant total.
- Si vous sélectionnez Pourcentage taux, le champ Taux est disponible.
- Si Montant total est sélectionné, les champs Coûts zéro et Total frais supplémentaires sont disponibles.
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Taux
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Indiquer le pourcentage de frais supplémentaires. Si des frais supplémentaires sont répartis par taux, cette valeur multipliée par le coût unitaire ligne représente les frais supplémentaires pour la ligne BC.
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Coût zéro
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Cocher cette case pour autoriser un coût unitaire égal à zéro.
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Total frais supplémentaires
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Indiquer les frais supplémentaires divers calculés.
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Fournisseur
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Sélectionner le fournisseur utilisant ce type de frais supplémentaires sur le bon de commande.
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Site
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Sélectionner le site d'achat du fournisseur.
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Devise
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Sélectionner le code devise de référence.
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Taux de change
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Indiquer le taux de change au moment de la saisie du bon de commande.
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Taxable
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Cocher cette case si les frais supplémentaires sont soumis à taxe.
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Imprimer sur BC
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Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être imprimés sur le document de bon de commande émis au fournisseur.
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Modèle, Immobilisation
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Sélectionner le modèle et le numéro d'immobilisation.
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Compte
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Sélectionner le compte Grand livre.
- Cliquer sur Enregistrer.