Validation de factures

Utiliser cette procédure pour valider les factures terminées et prêtes à être traitées.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Factures.
  2. Dans l'onglet Approuvé non validé, sélectionner une facture.
  3. Cliquer sur Valider.

    Vous pouvez voir toutes les factures validées dans l'onglet Validé.