Gestion des factures validées

Utiliser cette procédure pour l'ajustement des factures validées.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Factures.
  2. Dans l'onglet Validé, ouvrir une facture.
  3. Ajuster les informations sur la facture validée.
    Remarque: 

    Les informations sur la facture ne sont pas modifiées par les changements effectués. Par exemple, si vous changez le niveau de traitement, vous n'appliquez pas automatiquement les valeurs par défaut associées à ce niveau de traitement.

  4. Cliquer sur Enregistrer.