Ouverture d'une période pour écritures de régularisation

Pour comptabiliser des transactions dans une période avec un statut Clôture provisoire, vous pouvez ouvrir la période pour écritures de régularisation. Chaque période est associée à une seule entité comptable et un livre.

  1. Sélectionner Traitement > Clôture.
  2. Dans le volet Clôture période, sélectionner Statut période par livre.
  3. Sélectionner la ou les périodes à ouvrir pour écritures de régularisation. Vous pouvez utiliser le bouton Rechercher pour rechercher une ou plusieurs périodes spécifiques.
  4. Sélectionner Ouverte pour rétrocomptabilisation. Le statut des périodes sélectionnées est remplacé par Écritures de régularisation. Vous pouvez maintenant créer des écritures comptables pour ces périodes.