Ouverture d'une période pour écritures de régularisation
Pour comptabiliser des transactions dans une période avec un statut Clôture provisoire, vous pouvez ouvrir la période pour écritures de régularisation. Chaque période est associée à une seule entité comptable et un livre.
- Sélectionner .
- Dans le volet Clôture période, sélectionner Statut période par livre.
- Sélectionner la ou les périodes à ouvrir pour écritures de régularisation. Vous pouvez utiliser le bouton pour rechercher une ou plusieurs périodes spécifiques.
- Sélectionner . Le statut des périodes sélectionnées est remplacé par Écritures de régularisation. Vous pouvez maintenant créer des écritures comptables pour ces périodes.