Mise à jour factures à approuver

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration.
  2. Dans le volet Approbation facture, cliquer sur Mise à jour factures à approuver.
  3. Sélectionner un Code société (facultatif).

    Décochez cette case pour exécuter la mise à jour de toutes les factures non validées.

  4. Cliquer sur Soumettre.