Effet impayé

Une demande de paiement retour au tireur est un avis envoyé à un client lorsque votre banque retourne le paiement client pour cause de non paiement. L'avis de paiement affiche le montant du paiement et les frais de service possibles.
Remarque: 

Nous vous recommandons de contrepasser et de traiter les imputations via la fonction Clôture d'imputations avant de créer un effet impayé.

Si un paiement n'a été imputé à un aucun poste non soldé et a été ajouté comme paiement retourné :

  • Le paiement est annulé.
  • Les soldes des clients sont mis à jour au moyen d’une écriture de contrepassation.
  • les comptes Grand livre sont mis à jour avec des écritures de contrepassation.

Une note de débit est créée uniquement si des frais de service sont facturés ou si les imputations n'ont pas été contrepassées.

Si des imputations effectuées avec le paiement n'ont pas été contrepassées :

  • Une nouvelle note de débit est créée pour le montant des postes non soldés imputés, les ajustements d'imputation et les frais de service éventuels.

Lorsque des transactions avec effet impayé sont validées :

  • Les soldes client sont mis à jour. Ce processus inclut la société, le groupe de clients et les soldes de compte national.
  • Des enregistrements de ventilation pour les frais de service, les ajustements non autorisés, les paiements au comptant, le code reçu non imputé (RNA) et la Comptabilité Clients sont créés.
  • Le statut du paiement retour au tireur est mis à jour.
  • La période totale actuelle des retours au tireur est mise à jour.
  • Une note de débit non soldée est créée. Les notes de débit sont considérées comme non soldées et sont incluses dans les listes de classement par ancienneté et les consultations de mémos.
  • Un enregistrement d'avis est créé pour l'impression de l'avis de paiement retour au tireur.