Crear conciliaciones de periodo para una cuenta
- Seleccione .
- En el panel Estructuras, seleccione una cuenta de conciliación en la ficha Cuentas.
- Haga clic en Crear conciliaciones de periodo.
- Especifique esta información:
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Periodo
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Especifique el periodo de calendario de CG para la conciliación.
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Tarea de cierre
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Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la aplicación Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.
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Equipo
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Seleccione un equipo para asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. A continuación, un conciliador puede seleccionar la conciliación de la cola.
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Miembro del equipo
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Opcionalmente, seleccione un miembro del equipo si la conciliación se asigna a un conciliador concreto.
- Haga clic en Enviar.