Abrir un periodo para descontabilización

Para contabilizar las transacciones en un periodo con el estado Cierre limitado, puede abrir el periodo para descontabilización. Cada periodo está asociado con una entidad contable y una contabilidad general.

  1. Seleccione Procesamiento > Cerrar.
  2. En el panel Cierre de periodo, seleccione Estado de periodo por contabilidad general.
  3. Seleccione los periodos para abrir para descontabilización. Se puede utilizar el botón Buscar para encontrar los periodos específicos.
  4. Seleccione Abierto para contabilización retroactiva. El estado de los periodos seleccionados cambia a Descontabilización. Ahora puede crear entradas del diario para estos periodos.