Criar pagamentos de devolução ao fabricante
Estas etapas são usadas para processar pagamentos devolvidos: 
 
	 - Criar um aviso de débito de devolução ao fabricante
 - Imprimir os avisos de solicitação de pagamento
 
Os pagamentos com ajustes de estorno associados não são elegíveis para o processamento de RTM.
- Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
 - 
				Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
				Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
 - Selecione a guia Devolver ao fabricante.
 - Clique em Criar.
 - 
				Especifique estas informações: 
				
- Empresa
 - Selecione um número de empresa.
 - Cliente
 - Selecione um número de cliente.
 - Lote
 - Selecione o número do lote de caixa do pagamento.
 - Pagamento
 - Especifique o número que é atribuído ao pagamento, por exemplo, o número de cheque.
 - Data de devolução
 - Selecionar a data que o pagamento é devolvido.
 - Data de lançamento
 - Selecione a data de lançamento do razão geral associada ao pagamento de devolução ao fabricante. Se a Data de lançamento de crédito de pagamento for selecionada no campo Data de lançamento da aplicação na empresa de contas a receber, a data do razão global atribuída ao pagamento será usada. Se a empresa tiver selecionado Data do sistema, será usada a data do sistema atual.
 - Reavaliar transações de moeda
 - Marque esta caixa de seleção para reavaliar a moeda de pagamento em relação à moeda base para a conta de flutuações da taxa de câmbio quando as transações forem processadas. Se este campo estiver em branco, a opção de reavaliação monetária será o padrão.
 - Reembolsar
 - Se você selecionar Sim, todos os ajustes serão automaticamente incluídos com o RTM. Não é necessário selecioná-los individualmente.
 - Descrição
 - Forneça a descrição do RTM. Esta descrição é listada quando você executa o Relatório de pagamento devolvido.
 - Código de texto
 - Especifique o código de texto do RTM. Este campo está associado até três linhas do texto de comentário de impressão do RTM.
 - Custo de serviço de fatura
 - Marque esta caixa de seleção para faturar o estorno de serviço do RTM ao cliente. Se o campo estiver desmarcado, você poderá especificar um valor de encargo de serviço, mas o valor de encargo de serviço não é faturado ao cliente.
 - Valor
 - Se você selecionar Sim na caixa de seleção Custo de serviço de fatura, especifique o valor de encargo de serviço.
 - Valor de crédito
 - Especifique as informações da conta no valor de crédito.
 - Valor da dívida
 - Especifique as informações da conta no valor de débito.
 
 - Clique em Salvar.