Usar o assistente em devoluções a fornecedores
- Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.
 - Clique em Criar a partir da ordem de compra.
 - 
				Na guia Devolução ao fornecedor, especifique estas informações:
				
- Empresa
 - Selecione um número de empresa.
 - Local de origem da devolução
 - Selecione um local para adicionar às devoluções.
 - Criar a partir da ordem de compra
 - Selecione uma ordem de compra para criar a devolução ao fornecedor.
 - Nível de processo
 - Se um aviso de débito for criado, selecione um nível de processo.
 - Tipo de reclamação do fornecedor
 - Selecione um tipo de reivindicação do fornecedor.
 - Substituir mercadorias
 - Selecione Sim se as mercadorias de substituição forem solicitadas quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
 - Data da substituição
 - Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
 - Enviar ou reter mercadorias
 - Selecione se as mercadorias de devolução devem ser enviadas para o fornecedor.
 
 - Clique em Próximo.
 - 
				Na guia Linhas da ordem de compra, selecione uma linha de ordem de compra a ser devolvida.
				Para pesquisar uma linha de ordem específica, clique em Pesquisar.
 - Clique em Próximo.
 - Clique em Autorizar para indicar que o fornecedor autorizou a devolução.
 - Clique em Ações > Enviar para indicar que os itens já foram enviados.