Criar níveis de processo de faturamento
Para que seja possível adicionar um nível de processo em Faturamento, é preciso definir o nível de processo em Contas a receber.
- Selecione Finanças > Faturamento > Configuração > Nível de processo.
 - Clique em Criar.
 - 
				Especifique estas informações:
				
- Empresa
 - Selecione um número de empresa.
 - Nível de processo
 - Selecione um nível de processo e forneça uma descrição.
 
 -  
		  Na guia Remeter para, especifique estas informações:  
		  
- Nome
 - Especifique o nome do nível de processo que é impresso como parte do endereço de envio.
 - País
 - Selecione um código de país.
 - Endereço
 - Especifique o endereço de envio.
 - Cidade
 - Especifique a cidade de envio.
 - Estado/Municíp
 - Selecione o estado ou região de envio.
 - CEP
 - Especifique o CEP de envio.
 - Município/Distrito
 - Especifique o município ou distrito de envio.
 - Tipo
 - Selecione o tipo de endereço.
 - Latitude
 - Especifique a latitude do local.
 - Longitude
 - Especifique a longitude do local.
 - Altitude
 - Especifique a altitude do local.
 - Número EDI
 - Especifique o número EDI para ativar o processamento de EDI, que envolve a transmissão de confirmações de ordem e recebimentos eletrônicos de ordem.
 
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				Na guia Contas do razão global, especifique estas informações:
				
- Conta de vendas
 - Selecione uma conta de vendas a ser creditada para os itens solicitados.
 - Conta de desconto
 - Selecione uma conta de desconto a ser debitada quando descontos adicionais são usados em uma ordem.
 - Conta de vendas de ordem especial
 - Selecione uma conta de vendas de ordem especial a ser creditada no nível do processo.
 - Conta de despesa
 - Selecione uma conta de despesa a ser creditada como compensação de custo de mercadorias vendidas.
 - Conta COGS de ordem especial
 - Selecione uma conta de custo de mercadorias vendidas de ordem especial a ser debitada para ordens especiais.
 - Conta de arredondamento
 - Selecione uma conta arredondamento para faturamento se o campo Arredondamento for selecionado na guia Opções de faturamento em Empresa de faturamento.
 
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		  Na guia Faturamento, especifique estas informações:  
		  
- Fatura
 - Especifique um prefixo de fatura para preceder o número da fatura.
 - Aviso de crédito
 - Especifique um prefixo de aviso de crédito para preceder o número do aviso de crédito.
 - Recorrente
 - Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.
 
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				Na seção Opções adicionais, especifique estas informações:
				
- Executar verificação de fatura
 - Se você marcar esta caixa de seleção, deverá usar Relatório de verificação de fatura antes que as faturas possam ser impressas e finalizadas.
 - Lançamento de custo para faturas de interface
 - Marque esta caixa de seleção para lançar o custo para faturas com interface provenientes de uma aplicação de terceiros.
 - Opção de pagamento na entrega
 - Se você marcar esta caixa de seleção, a primeira fatura impressa será enviada com o controlador de entrega. Quando o controlador retornar com o pagamento, você deverá atualizar a fatura. A segunda fatura poderá ser impressa e enviada ao cliente para seus registros.
 - Termos de encargo adicional
 -  Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de termos. 
Se os termos de pagamento incluírem um desconto e este campo estiver desmarcado, o valor de encargos adicionais não será incluído no total da ordem.
 - Termos de frete
 -  Marque esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de termos. 
Se os termos de pagamento incluírem um desconto percentual e esta caixa de seleção estiver desmarcada, o valor do encargo de frete não será incluído no total da ordem.
 - Opção de impressão fiscal
 - Selecione uma opção através da qual o imposto é calculado e impresso nas faturas.
 - Descontar encargo adicional
 - Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto no nível da ordem.
 
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				Na seção Modelo de documento, especifique estas informações:
				
- Fatura
 - Selecione a fatura para o nível de processo.
 
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				Na guia Padrões de entrada de ordem, especifique estas informações: 
				
- Tipo de ordem padrão
 - Selecione o tipo de ordem padrão a ser usado quando uma ordem é criada e o tipo de ordem do operador está em branco.
 - Motivo de cancelamento padrão
 - Especifique um código de motivo e sua descrição a serem usados quando uma ordem é cancelada.
 - Dias de expedição padrão
 - Especifique o número de dias necessários para as ordens serem expedidas. Esse número de dias é adicionado à data da ordem para calcular a data de expedição prevista de uma ordem.
 - Código de retenção de pagamento na entrega
 - Selecione um código de retenção usado para faturas de pagamento na entrega. Códigos de retenção são configurados em Contas a receber.
 - Código de retenção de pagamento adiantado
 - Selecione um código de retenção para reter ordens, se o Pagamento adiantado não tiver sido pago para todas as faturas no nível de processo.
 - Local padrão
 - Selecione um local do inventário para usar como padrão em todas as ordens.
 
 - Na seção Faturamento, marque a caixa de seleção Detalhe da fatura para especificar que os números de lote e série serão impressos nas faturas.
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				Na guia Aceitação de ordem, especifique estas informações: 
				
- Nome
 - Especifique o nome do qual a ordem é originária. Se este campo estiver em branco, o endereço do nível de processo será o padrão.
 - País
 - Selecione um código de país.
 - Endereço
 - Especifique o endereço da ordem.
 - Cidade
 - Especifique a cidade do endereço da ordem.
 - Estado/Municíp
 - Selecione o estado ou região do endereço da ordem.
 - CEP
 - Especifique o CEP do endereço da ordem.
 - Município/Distrito
 - Especifique o município ou distrito do endereço da ordem.
 - Tipo
 - Selecione o tipo de endereço.
 - Latitude
 - Especifique a latitude do local.
 - Longitude
 - Especifique a longitude do local.
 - Altitude
 - Especifique a altitude do local.
 - Isenção fiscal
 - Selecione se o endereço da ordem de origem é Tributável ou Isento.
 - Código de imposto
 - Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
 
 - Clique em Salvar.