Sélection de factures
- Sélectionner Imputation règlement > Sélection factures à imputer.
- Sélectionner un enregistrement de paiement.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Motif ajustement
- En option, sélectionner un motif d'ajustement pour l'application sélectionnée dans l'onglet Ajustements.
- Montant ajustement
- En option, saisir un montant d'ajustement.
- Dans l'onglet Sélection de facture, cliquer avec le bouton droit sur une ligne sélectionnée et sélectionner Sélectionner le montant non soldé pour l'application.
- Cliquer sur Actions > Traiter les sélections.