Création de codes texte retour au tireur
- Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration document client > Codes texte retour au tireur.
 - Cliquer sur Créer.
 - 
				Indiquer les informations suivantes :
				
- Paramètres régionaux
 - Indiquer les paramètres régionaux.
 - Société
 - Sélectionner un code société.
 - Code texte effet impayé
 - Indiquer un code texte retours au tireur.
 - Modifier texte
 - Cocher cette case pour autoriser la modification du texte.
 - Texte effet impayé
 - Saisir une description pour le relevé. Saisir 3 lignes de 40 caractères maximum.
 
 - Cliquer sur Enregistrer.