Asignar líneas de orden de compra
		- 
				Seleccione . 
			
 
- 
				Seleccione un registro de orden de compra sin emitir.
			
 
- 
				En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
			
 
- 
				Seleccione el método de distribución.
			
 
- 
				En la ficha Detalle, especifique esta información:
				
					
						
							- Artículo
 
							- Seleccione el número de artículo.
 
						
						
							- Cantidad
 
							- Especifique la cantidad de orden en los términos de unidad de medida.
 
						
						
							- UDM de compra introducida
 
							- Especifique la unidad de medida basada en Acuerdos de vendedor, Artículos de vendedor, Maestro de artículos o Ubicación de artículo.
 
						
						
							- Descripción
 
							- Proporcione una descripción.
 
						
						
							- Tipo de artículo
 
							- Seleccione el tipo de artículo de línea.
 
						
						
							- Coste por unidad introducido
 
							- Especifique un coste por unidad.
 
						
						
							- Artículo de vendedor
 
							- Seleccione un artículo de vendedor, un código de fabricante válido, una división y un número.
 
						
						
							- Fecha de entrega anticipada
 
							- Seleccione la fecha de entrega anticipada.
 
						
						
							- Fecha de entrega demorada
 
							- Seleccione la fecha de entrega demorada.
 
						
						
							- Ubicación de destino de envío
 
							- Seleccione una ubicación de almacenamiento dentro de la compañía.
 
						
						
							- Contrato
 
							- Seleccione un contrato.
 
						
					
				 
			 
- 
				En la sección Impuesto, especifique esta información:
				
					
						
							- Gravable
 
							- Seleccione si el artículo es Gravable o está Exento.
 
						
						
							- Código tributario
 
							- Seleccione un código que represente una información fiscal específica.
 
						
						
							- Código de uso tributario
 
							- Especifique el código de uso tributario del vendedor. 
 
						
						
							- Coste por unidad gravable
 
							- Si la línea está marcada como Gravable, el coste por unidad de línea será el predeterminado para este campo. El usuario puede modificar el coste si procede.
 
						
					
				 
			 
- 
				En la sección Precios, seleccione cuándo se define el precio. Los valores son Coste obligatorio, Sin cargo o Determinado por vendedor.
			
 
- 
				En la sección Detalles variados, especifique esta información:
				
					
						
							- GTIN
 
							- 
								
							
 
						
						
							- Código de facturación
 
							- Seleccione un código de facturación.
 
						
					
				 
			 
- 
				En la ficha Opciones, especifique esta información:
				
					
						
							- Fechas de entrega
 
							- Seleccione las fechas de entrega anticipada y demorada.
 
						
						
							- Inspección
 
							- Active esta casilla de verificación si se requiere una inspección.
 
						
						
							- Hoja de seguridad (MSDS) solicitada
 
							- Active esta casilla de verificación si se solicita la hoja de seguridad (MSDS)
 
						
						
							- Certificación
 
							- Active esta casilla de verificación si se requiere la certificación para el artículo de línea. 
 
						
					
					
						
							- Excluir propagación de cargo adicional de origen
 
							- Active esta casilla de verificación para excluir el artículo de línea de los métodos de propagación de coste añadido.
 
						
					
				 
			 
- 
				En la sección Códigos, Clase, especifique esta información:
				
					
						
							- Código de mercancía
 
							- Seleccione un código de mercancía para asignar al artículo.
 
						
						
							- Información del fabricante
 
							- Especifique la cuenta del fabricante.
 
						
						
							- Número de fabricante
 
							- Especifique el identificador que el fabricante ha asignado a un artículo.
 
						
						
							- Clase de compras, principal
 
							- Seleccione la clase de compras principal.
 
						
						
							- secundaria
 
							- Seleccione la clase de compras secundaria.
 
						
						
							- Código UNSPSC
 
							- Seleccione los códigos de segmento, familia, clase y UNSPSC de mercancía.
 
						
					
				 
			 
- 
				En la sección Código de comentario, seleccione un código de comentario.
			
 
- 
				En la sección Tolerancia, especifique esta información:
				
					
						
							- Porcentaje de tolerancia de sobreenvío
 
							- Especifique el porcentaje de tolerancia de sobreenvío.
 
						
						
							- Opción de tolerancia de sobreenvío
 
							- Seleccione una opción de tolerancia de sobreenvío. Los valores son Nivel siguiente predeterminado, Usar tolerancia de sobreenvío o Deshabilitar mensaje de sobreenvío.
 
						
						
							- Porcentaje de tolerancia de envío incompleto
 
							- Especifique el porcentaje de tolerancia de envío incompleto.
 
						
						
							- Opción de tolerancia de envío incompleto
 
							- Seleccione una opción de tolerancia de envío incompleto. Los valores son Nivel siguiente predeterminado, Usar tolerancia de envío incompleto o Cancelar todos las órdenes pendientes.
 
						
						
							- Ignorar cálculo de plazo de entrega
 
							- Active esta casilla de verificación si no desea actualizar el último valor de plazo de entrega en la ubicación de artículo para artículos de inventario y sin existencias que estén vinculados a una ubicación de inventario.
 
						
					
				 
			 
- 
				En la sección Global, especifique esta información:
				
					
						
							- Código ICN
 
							- Seleccione un código ICN. 
 
						
						
							- Cantidad suplementaria
 
							- Especifique la cantidad de declaraciones suplementarias Intrastat.
 
						
						
							- Tipo de línea
 
							- Seleccione un tipo de línea.
 
						
					
				 
			 
- 
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