Atribuir linhas a devoluções ao fornecedor
- Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.
 - Abra um registro de devolução ao fornecedor.
 - Na guia Linhas, clique em Criar.
 - Especifique estas informações:
- Tipo de item
 - Selecione o tipo de item da linha.
 - Item
 - Especifique um número de item.
 
 - 
				Na guia Principal, especifique estas informações.
				
- Quantidade de devolução
 - Especifique uma quantidade de devolução.
 
- Quantidade secundária
 - Especifique uma quantidade secundária.
 - Custo unitário
 - Especifique um custo unitário.
 - Estoque devolvido ao inventário no cancelamento da devolução do fornecedor
 - Para devoluções ao fornecedor, marque esta caixa de seleção para devolver os itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.
 
 - 
				Na seção Ordem de compra, especifique estas informações:
				
- Item de fornecedor
 - Selecione o item de fornecedor a ser devolvido. Quando há uma ordem de compra vinculada à devolução, o item do fornecedor será o padrão. Se não houver ordem de compra vinculada à devolução, é possível especificar um item de fornecedor ou deixar o campo em branco.
 - GTIN
 - Selecione um número de identificação de imposto global.
 
 - 
				Na seção Intrastat, especifique estas informações:
				
- Código ICN
 - Quantidade suplementar
 - Peso
 - Especifique o peso unitário do item com base na UdM de estoque.
 
 - 
				Clique em Salvar.
				As guias Distribuições e Comentários estão disponíveis.