Atribuir linhas de ordens de compra
		- 
				Selecione . 
			
 
- 
				Selecione um registro de ordem de compra com liberação cancelada.
			
 
- 
				Na guia Linhas, clique em Criar.
			
 
- 
				Selecione o método de distribuição.
			
 
- 
				Na guia Detalhe, especifique estas informações:
				
					
						
							- Item
 
							- Selecione o número do item.
 
						
						
							- Quantidade
 
							- Especifique a quantidade da ordem em termos de unidade de medida.
 
						
						
							- UdM de compra inserida
 
							- Especifique a unidade de medida com base em Acordos de fornecedor, Itens de fornecedor, Item mestre, ou Local do item.
 
						
						
							- Descrição
 
							- Forneça uma descrição.
 
						
						
							- Tipo de item
 
							- Selecione o tipo de item da linha.
 
						
						
							- Custo unitário inserido
 
							- Especifique um custo unitário.
 
						
						
							- Item de fornecedor
 
							- Selecione um item de fornecedor, código de fabricante válido, divisão e número.
 
						
						
							- Data de entrega antecipada
 
							- Selecione a data de entrega antecipada.
 
						
						
							- Data de entrega atrasada
 
							- Selecione a data de entrega atrasada.
 
						
						
							- Local de destino da remessa
 
							- Selecione um local de estoque dentro da empresa.
 
						
						
							- Contrato
 
							- Selecione um contrato.
 
						
					
				 
			 
- 
				Na seção Imposto, especifique estas informações:
				
					
						
							- Tributável
 
							- Selecione se o item é Tributável ou Isento.
 
						
						
							- Código de imposto
 
							- Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
 
						
						
							- Código de uso de imposto
 
							- Selecione o código de uso de imposto para o fornecedor. 
 
						
						
							- Custo unitário tributável
 
							- Se a linha for marcada como Tributável, o custo unitário da linha será o padrão para este campo. O usuário pode modificar o custo, caso apropriado.
 
						
					
				 
			 
- 
				Na seção de Preço, selecione quando o preço é definido. Os valores são Custo obrigatório, Sem encargo, ou Determinado pelo fornecedor.
			
 
- 
				Na seção Detalhes diversos, especifique estas informações:
				
					
						
							- GTIN
 
							- 
								
							
 
						
						
							- Código da cobrança
 
							- Selecione um código de faturamento.
 
						
					
				 
			 
- 
				Na guia Opções, especifique estas informações:
				
					
						
							- Datas de entrega
 
							- Selecione as datas de entrega antecipada e atrasada.
 
						
						
							- Inspeção
 
							- Marque esta caixa de seleção se for necessária uma inspeção.
 
						
						
							- MSDS solicitado
 
							- Marque esta caixa de seleção se MSDS for solicitado.
 
						
						
							- Certificação
 
							- Marque esta caixa de seleção se for necessária a certificação para o item de linha. 
 
						
					
					
						
							- Excluir de divisão de encargo complementar
 
							- Marque esta caixa de seleção para excluir o item de linha dos métodos de divisão de custos adicionais.
 
						
					
				 
			 
- 
				Em Códigos, seção Classe, especifique estas informações:
				
					
						
							- Código de mercadoria
 
							- Selecione um código de mercadoria para atribuir ao item.
 
						
						
							- Informações do fabricante
 
							- Especifique a conta do fabricante.
 
						
						
							- Número do fabricante
 
							- Especifique o identificador que o fabricante atribuiu ao item.
 
						
						
							- Classe de compra, principal
 
							- Selecione a classe de compra principal.
 
						
						
							- Secundária
 
							- Selecione a classe de compra secundária.
 
						
						
							- Código UNSPSC
 
							- Selecione o segmento, família, classe e códigos UNSPSC de mercadoria.
 
						
					
				 
			 
- 
				Na seção Código de comentário, selecione um código de comentário.
			
 
- 
				Na seção Tolerância, especifique estas informações:
				
					
						
							- Percentual de tolerância a expedição em excesso
 
							- Especifique o percentual de tolerância de expedição em excesso.
 
						
						
							- Opção de tolerância de expedição em excesso
 
							- Selecione uma opção de tolerância de expedição em excesso. Os valores são Padronizar para nível seguinte, Usar tolerância de expedição em excesso ou Desativar mensagem de expedição em excesso.
 
						
						
							- Percentual de tolerância de remessa incompleta
 
							- Especifique o percentual de tolerância de remessa incompleta.
 
						
						
							- Opção de tolerância de remessa incompleta
 
							- Selecione uma opção de tolerância de remessa incompleta. Os valores são Padronizar para nível seguinte, Usar tolerância de remessa incompleta ou Cancelar todas as ordens pendentes.
 
						
						
							- Ignorar cálculo do prazo
 
							- Marque esta caixa de seleção se não quiser atualizar o último valor de tempo de resposta no local do item para itens de inventário e fora de estoque vinculados a um local do inventário.
 
						
					
				 
			 
- 
				Na seção Global, especifique estas informações:
				
					
						
							- Código ICN
 
							- Selecione um código ICN. 
 
						
						
							- Quantidade suplementar
 
							- Especifique a quantidade para declarações suplementares Intrastat.
 
						
						
							- Tipo de linha
 
							- Selecione um tipo de linha.
 
						
					
				 
			 
- 
				Clique em Salvar.