Realizar inspeções
- Selecione Gerenciar recebimento > Inspeções.
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            Clique em Criar.
            Caso selecione Criar aceitar tudo, a Quantidade rejeitada será definida como zero.
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            Especifique estas informações: 
		  
            
- Empresa
 - Selecione um número de empresa.
 - Receptor
 - Selecione o receptor.
 - Data da inspeção
 - Selecione a data de inspeção. A data atual é o padrão.
 - Número de referência da inspeção
 - Opcionalmente, especifique um número de referência.
 
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            Na guia Rejeitar opções, especifique estas informações:
            
- Tipo de reclamação do fornecedor
 - Selecione um tipo de reivindicação do fornecedor. Os valores são Estorno, Aviso de crédito ou Sem encargo.
 - Substituir mercadorias
 - Marque esta caixa de seleção para criar uma ordem de compra de substituição quando a devolução for processada.
 - Enviar ou reter mercadorias
 - Selecione se deve Enviar ou Reter as mercadorias de substituição.
 
 - Clique em Salvar.
 - Na guia Receptor, selecione o Código do tipo de documento.
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            Clique em Salvar.
            Agora as guias Linhas e Comentários estarão disponíveis.