Gerar pagamentos de BOE
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Selecione e clique no link Processamento.
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Clique no link Geração.
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Especifique estas informações:
- Grupo de fornecedores
- Selecione um grupo de fornecedores.
- Grupo de pagamentos
- Selecione um grupo de pagamentos.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa para pagar a letra de câmbio.
- Data da letra de câmbio
- Especifique a data a ser atribuída à letra de câmbio.
- Corte de data de vencimento
- Especifique a data de vencimento da fatura usada para selecionar faturas para pagamento.
- Decomposição da data de vencimento
- Selecione se deseja agrupar faturas de fornecedor e gerar uma letra de câmbio separada por data de vencimento.
- Empresa da fatura
- Selecione um número de empresa para selecionar faturas somente para uma empresa específica.
- Nível de processo
- Selecione um nível de processo para a empresa da fatura.
- Classe de fornecedor
- Selecione uma classe de fornecedor.
- Grupo de faturas
- Especifique o grupo de faturas para gerar pagamentos atribuídos a um grupo de faturas específico.
- Código de pagamento
- Selecione um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento de letra de câmbio.
- Código de caixa programado
- Selecione um código de caixa para gerar pagamentos atribuídos a um código de caixa específico.
- Somente pagamento imediato
- Selecione se somente as faturas que estão marcadas para pagamento imediato serão marcadas.
- Atualizar
- Selecione se é para selecionar faturas e gerar letra de câmbio ou apenas executar um relatório.
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Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de geração da letra de câmbio.
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Clique em Enviar.