Gerar pagamentos de BOE

  1. Selecione Faturas e clique no link Processamento.
  2. Clique no link Geração.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamentos
    Selecione um grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa para pagar a letra de câmbio.
    Data da letra de câmbio
    Especifique a data a ser atribuída à letra de câmbio.
    Corte de data de vencimento
    Especifique a data de vencimento da fatura usada para selecionar faturas para pagamento.
    Decomposição da data de vencimento
    Selecione se deseja agrupar faturas de fornecedor e gerar uma letra de câmbio separada por data de vencimento.
    Empresa da fatura
    Selecione um número de empresa para selecionar faturas somente para uma empresa específica.
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para a empresa da fatura.
    Classe de fornecedor
    Selecione uma classe de fornecedor.
    Grupo de faturas
    Especifique o grupo de faturas para gerar pagamentos atribuídos a um grupo de faturas específico.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento. Isso representa um tipo de pagamento de letra de câmbio.
    Código de caixa programado
    Selecione um código de caixa para gerar pagamentos atribuídos a um código de caixa específico.
    Somente pagamento imediato
    Selecione se somente as faturas que estão marcadas para pagamento imediato serão marcadas.
    Atualizar
    Selecione se é para selecionar faturas e gerar letra de câmbio ou apenas executar um relatório.
  4. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de geração da letra de câmbio.
  5. Clique em Enviar.