Fechar períodos

Só é necessário fechar um período contábil se decidir usar o controle de fechamento no Razão global. Se usar o controle de fechamento, você deverá fechar o período de contas a pagar para poder fechar o Razão global.

Antes de executar o programa de fechamento do período, execute os passos de preparação necessários para garantir que seus dados estejam prontos para fechar.

  1. Selecione Executar processos > Processar fim do mês > Período de fechamento em a pagar.
  2. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique a empresa.
    Grupo de empresas
    Especifique o grupo de empresas.
    Atualizar faturas de liberação cancelada
    Selecione Sim para atualizar automaticamente faturas de liberação cancelada com uma nova data de lançamento.
    Atualizar faturas de correspondência não prontas para serem lançadas em diário
    Selecione Sim para atualizar automaticamente a data de lançamento em faturas não aprovadas de OC para que o fechamento do período possa ocorrer.
    Nova data de lançamento
    Especifique a nova data de lançamento para faturas não liberadas e não aprovadas.
    Atualizar
    Selecione Sim para fechar os períodos. Selecione Não para executar apenas um relatório.
  3. Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de encerramento do período de contas a pagar e Relatório de erros de fechamento de período de contas a pagar.
  4. Clique em Enviar para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo para mais tarde.