Génération des paiements par effet
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Sélectionner et cliquer sur le lien Traitement.
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Cliquer sur le lien Génération.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Sélectionner un groupe fournisseurs.
- Groupe paiement
- Sélectionner un groupe paiement.
- Code caisse
- Sélectionner un code caisse à partir duquel payer les effets.
- Date d'effets
- Indiquer la date à affecter aux effets.
- Date de coupure échéance
- Indiquer les dates d'échéance des factures utilisées pour la sélection des factures à payer.
- Saut par date d'échéance
- Sélectionner si les factures doivent être groupées par fournisseur ou si un effet séparé doit être généré par la date d'échéance.
- Société facturée
- Sélectionner un code société pour sélectionner les factures uniquement pour cette société.
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement pour les sociétés facturées.
- Classe fournisseur
- Sélectionner une classe fournisseur.
- Groupe factures
- Indiquer le groupe de factures pour la génération des paiements affectés à un groupe de factures spécifique.
- Code paiement
- Sélectionner un code de paiement. Ceci représente un type de paiement par effets.
- Code caisse planifié
- Sélectionner un code caisse pour la génération des paiements affectés à un code caisse spécifique.
- Paiement immédiat uniquement
- Indiquer si seulement les facturées marquées pour un paiement immédiat doivent être sélectionnées.
- Mise à jour
- Indiquer si les factures doivent être sélectionnées avec la génération des effets ou si seulement un rapport doit être créé.
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Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d'exportation pour le Rapport Génération d'effets.
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Cliquer sur Soumettre.