Effacement des erreurs d'interface rapprochement factures
Cette procédure nécessite un bon de commande et une réception. Voir le Guide de l'utilisateur Achats. Lors de la création d’une facture interfacée rapprochée, des erreurs peuvent se produire car les champs Article, Article fournisseur ou UDM comportent des erreurs.
Utiliser cette procédure pour effacer les erreurs des factures interface rapprochement.
- Se connecter en tant que Spécialiste rapprochements et sélectioner .
- Dans l’onglet Résultats, le message d’erreur s’affiche.
- Se connecter en tant qu'acheteur et sélectionner .
- Dans l’onglet Erreurs d’interface, indiquer l'article, l'article fournisseur ou l'UDM approprié.
- Sélectionner les lignes du bon de commande et cliquer sur .
- Indiquer un groupe d’exécution pour déplacer les factures vers un autre groupe d’exécution (facultatif).
- Cliquer sur .
- Se connecter en tant que Spécialiste rapprochements et sélectionner .
- Dans l’onglet Résultats, le message d’erreur est effacé.
- Dans l’onglet Factures, cliquer sur .
- Indiquer Ajouter et rapprocher le traitement factures.
- Cliquer sur pour rapprocher les factures.