Clôture périodique

Utiliser cette procédure pour comptabiliser des écritures à régularisation automatique en Grand livre pour les estimations ouvertes et entrantes provisionnées à la date de cycle sélectionnée.

Vous devez exécuter Clôture période franchise avant de pouvoir comptabiliser en Grand livre les factures, acomptes et provisions de la période suivante.

  1. Sélectionner Créer processus de facturation des franchises > Clôture provisions.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Date limite comptabilisation
    Sélectionner la date de cycle applicable.
  3. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport clôture provisions.
  4. Cliquer sur Soumettre.
  5. Exécuter Clôture période franchise pour mettre à jour les fichiers de Grand livre pour la période.