Envoi par courriel d’avis de remise aux fournisseurs
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Télécharger les modèles de document pour la Comptabilité Fournisseurs.
- Sélectionner Modèles exemples de document pour CF.
- Rechercher et télécharger les fichiers de modèle.
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Charger les modèles de document dans IDM.
- Sélectionner Modèles IDM et cliquer sur l’onglet Sortie paiement CF.
- Dans la section Modèle de sortie paiement CF, cliquer sur Créer.
- Charger le modèle d’avis de paiement.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Dans la section Modèle IDM de courriel sortie paiement CF, cliquer sur Créer.
- Télécharger le modèle de courriel.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Crée un format de paiement comptant.
- Remplir les champs.
- Dans le champ Modèle d’avis de remise, sélectionner le modèle que vous avez chargé.
- Dans le champ Modèle courriel, sélectionner le modèle que vous avez chargé.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Indiquer l’adresse courriel du fournisseur.
- Sélectionner Gérer fournisseurs et ouvrir un enregistrement fournisseur.
- Dans l'onglet Contacts, cliquer sur Créer.
- Indiquer l'adresse courriel.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Cocher la case Retenue globale, créer un code retenue de revenus et l’ajouter au fournisseur (facultatif).
- Créer une facture et sélectionner ACH ou ECE dans le champ Code paiement.
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Payer la facture.
- Sélectionner Résultat demandes de paiement.
- Cliquer sur Lancer demandes.
- Remplir les champs.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Récupérer résultat
- Cliquer sur Effectuer demandes de paiement.
- Remplir les champs.
- Cliquer sur Soumettre.
- Sélectionner Résultat demandes de paiement et ouvrir l’enregistrement.
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Générer la sortie.
- Exécuter Création fichier de compensation paiements pour la facture ACH ou la Création de paiement électronique pour la facture ELEC.
- Pour clôturer le cycle de paiement par groupe de codes caisse, ouvrir le résultat des demandes de paiement et cliquer sur Terminer cycle de paiement. Sinon, exécuter l’action Clôture paiement.
- Pour afficher la sortie et vérifier les informations, sélectionner Mes notifications et ouvrir les fichiers de sortie.
- Vérifier que l’enregistrement de paiement se trouve dans la liste Fichiers de sortie paiements.
- Dans Mes tâches IDM, vérifier que le nom du fichier et l’objet du courriel suivent la structure indiquée dans les champs du format de paiement comptant.
- Vérifier que le courriel a été reçu, que les informations sont correctes et que les données de remise sont jointes.