إغلاق دورات الدفع حسب مجموعة الرموز النقدية

  1. حدد عمليات التشغيل > دفعات العملية > نتائج المتطلبات النقدية.
  2. انقر فوق بدء المتطلبات النقدية
  3. في قسم خيارات رمز النقد، حدد الحقل مجموعة الرموز النقدية.
  4. انقر فوق حفظ.
  5. في علامتي التبويب دفعات الفاتورة المحددة والدفعات المجدولة، تحقق من المجموعات المختلفة لرمز النقد ورمز المعاملة البنكية.
  6. انقر فوق إكمال دورة الدفع
  7. حدد المعلومات التالية:
    مجموعة الدفع، رمز النقد، رمز المعاملة البنكية
    حدد مربع الاختيار لإنشاء اسم ملف مخرجات بالقيمة المحددة.
    نص اسم ملف مخرجات الدفع الإضافية
    حدد أي نص إضافي. الاسم الكامل محددًا بـ 50 حرفًا.
    تجاوز الإعدادات الافتراضية لإنشاء الدفعات
    حدد مربع الاختيار لتجاوز القيم الافتراضية لإنشاء الدفع.
    تضمين سجل الدفع النقدي
    حدد مربع الاختيار لتضمين سجل الدفع النقدي. يتم تشغيل هذه العملية قبل إغلاق الدفع.
    تضمين إغلاق الدفع
    حدد مربع الاختيار هذا لتشغيل إغلاق الدفع. إذا كان هذا الحقل فارغًا، يجب تشغيل العملية بشكل منفصل.
    تضمين إنشاء ملف الدفع الموجب
    حدد مربع الاختيار لتضمين إنشاء ملف الدفع الإيجابي.
  8. انقر فوق إرسال.