مسح أخطاء واجهة فاتورة المطابقة

يتطلب هذا الإجراء أمر شراء واستلام. راجع دليل مستخدم الشراء. عند إنشاء فاتورة واجهة المطابقة، يمكن أن تحدث أخطاء بسبب حقول الصنف أو صنفالمورّد أو وحدة القياس التي تم تحديدها بشكل غير صحيح.

استخدم هذا الإجراء لمسح الأخطاء في فواتير واجهة المطابقة.

  1. قم بتسجيل الدخول كمتخصص مطابقة وحدد واجهة مطابقة الفاتورة.
  2. من علامة التبويب النتائج، يتم عرض رسالة الخطأ.
  3. سجّل الدخول كمشتري وحدد إدارة العمليات الأخرى > مراجعة الرسائل الخاصة بي.
  4. من علامة التبويب أخطاء الواجهة، حدد الصنف، أو صنف المورّد، أو وحدة القياس.
  5. حدد بنود أمر الشراء وانقر فوق مسح الخطأ.
  6. اختيارياً، حدد مجموعة تشغيل لنقل الفواتير إلى مجموعة تشغيل منفصلة.
  7. انقر فوق إرسال.
  8. قم بتسجيل الدخول بصفتك متخصص مطابقة وحدد الواجهة.
  9. من علامة التبويب النتائج، يتم مسح رسالة الخطأ.
  10. من علامة التبويب الفواتير، انقر فوق ربط ربط فواتير المطابقة بالواجهة.
  11. حدد إضافة ومطابقة لـ عملية الفاتورة.
  12. انقر فوق إرسال لمطابقة الفواتير.