结算年终

每个财政年度之后,必须完成以下工作:

  • 处理年终结算,以建立新的正式厂商组期间结束日期。
  • 将当前年度正式厂商期间余额转到上一年度。

在运行期间结算程序之前,完成所需的准备步骤,以确保数据准备好进行结算。如果正式厂商余额不存在且在转换后不正确,您可以对其进行重建。

  1. 选择运行进程>处理月末>正式厂商年末余额
  2. 指定以下信息:
    正式厂商组
    指定正式厂商组。
    新会计期间结束日期
    指定新会计期间的期间结束日期。每年保持相同的期间,以便您的历史查询是可信的。
    正式厂商余额年末报告
    指定要接收报告的组。
  3. 单击确定立即处理此操作,或者单击计划安排流程稍后运行。