Enviar faturas do contrato por contrato para aprovação

Se a estrutura do projeto da empresa estiver definida para aprovar faturas, é apresentada uma ação para enviar para aprovação. Esta ação altera o estado de aprovação para Enviado para aprovação. O estado do registo permanece com estado Criado. Depois de o registo ter sido enviado para aprovação, o aprovador pode a provar ou rejeitar os registos. Quando aprovado, o estado de aprovação do registo é alterado para Aprovado. Quando rejeitado, é apresentada a janela Comentários. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação é apresentada no corpo do e-mail enviado para o registo. Rejeitar um registo altera o estado de aprovação para Rejeitado. Se um registo for rejeitado, o grupo inteiro será rejeitado. O registo pode ser eliminado ou corrigido e depois reenviado para aprovação. Após a aprovação dos registos, é possível executar a ação para lançar em diário. Todos os registos no grupo de execução devem ser aprovados antes do lançamento em diário.
  1. Inicie sessão como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gestor de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gestão de projeto > Contratos do projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos do projeto.

    Para Gestor de projeto, selecione Os meus contratos do projeto.

  3. Clique no separador Contratos e abra um contrato.
  4. Selecione Ações > Enviar faturas para aprovação.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de faturas
    Selecione o grupo de faturas do contrato para aprovar. Apenas os grupos de faturas com um estado Criado serão mostrados.
  6. Clique em Enviar.
    O estado de aprovação das faturas é Enviado para aprovação e o estado é Criado. Não pode ser feita nenhuma alteração nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar as faturas. Se as faturas forem rejeitadas, será necessário um comentário para explicar a rejeição. O comentário será apresentado no corpo do e-mail. A fatura rejeitada tem o estado Criado e o estado de aprovação é Rejeitado. A fatura pode ser eliminada ou corrigida e enviada novamente para aprovação. Se um registo no grupo for rejeitado, todos os registos do grupo serão rejeitados.

    Se as faturas forem aprovadas, o estado de aprovação será atualizado para Aprovado. Os registos estão prontos para lançamento em diário.