Realizar devoluções ao fornecedor

  1. Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Local de origem da devolução
    Selecione o local de origem da devolução.
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor.
    Número de referência
    Especifique o número atribuído à devolução para fins de referência interna da devolução e do cliente ou fornecedor.
    Código de motivo
    Selecione o código que indica o motivo para criar a devolução.
    Comprador
    Selecione um comprador.
    Código da OC de devolução ao fornecedor
  4. Na guia Autorizar, especifique estas informações:
    Tipo de reclamação do fornecedor
    Selecione um tipo de reivindicação do fornecedor.
    Substituir mercadorias
    Selecione Sim se as mercadorias de substituição forem solicitadas quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
    Data da substituição
    Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
    Enviar ou reter mercadorias
    Selecione se as mercadorias de devolução devem ser enviadas para o fornecedor.
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo a ser usado se um aviso de débito for criado.
    Fornecedor para devolução
    Selecione o endereço do local do fornecedor para a devolução das mercadorias caso seja diferente do endereço principal do fornecedor.
    Número da autorização de devolução de material
    Especifique o número da autorização de devolução do material.
    Contato
    Especifique o nome do contato principal.
    Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal
    Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone e seu ramal.
    Enviar devolução via
    Enviar substituição via
  5. Na seção Crédito de frete, especifique estas informações:
    Valor
    Especifique o valor para o crédito de frete original e para o crédito de frete do fornecedor.
    Conta
    Especifique as informações da conta para o crédito de frete original e devolva para o crédito de frete do fornecedor.
  6. Na seção Encargo de manipulação, especifique estas informações:
    Valor de manipulação
    Especifique o valor de manipulação.
    Conta de manipulação
    Especifique as informações da conta de manipulação.
  7. Na seção Substituir encargo de frete, especifique estas informações:
    Valor
    Especifique o valor para substituir o encargo de frete.
    Código de custo adicional
    Selecione o identificador para o custo adicional associado ao item de linha. O código de custo adicional é executado na ordem de compra de substituição criada a partir da devolução. Ele é executado como um custo adicional diverso.
  8. Na guia Destino da remessa, especifique estas informações:
    Entrega direta
    Marque esta caixa de seleção se as mercadorias com entrega direta devem ignorar o processo de recebimento.
    Nome
    Especifique o nome do receptor das mercadorias.
    País
    Selecione o código do país.
    Tipo
    Selecione o tipo de endereço.
    Latitude
    Especifique a latitude do local.
    Longitude
    Especifique a longitude do local.
    Altitude
    Especifique a altitude do local.
  9. Clique em Salvar.
    Agora as guias Comentários, Linhas e Remessa estarão disponíveis.