Enviar faturas do contrato por contrato para aprovação

Se a estrutura do projeto da companhia estiver definida para aprovar faturas, será exibida uma ação para enviar para aprovação. Esta ação altera o status de aprovação para Enviado para aprovação. O status do registro permanece com status Criado. Após o registro ter sido enviado para aprovação, o aprovador pode aprovar ou rejeitar os registros. Quando aprovado, o status de aprovação do registro é alterado para Aprovado. Quando rejeitado, a janela Comentários é exibida. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação aparece no corpo do email enviado para o registro. Rejeitar um registro altera o status de aprovação para Rejeitado. Se um registro for rejeitado, o grupo inteiro será rejeitado. O registro pode ser excluído ou corrigido e depois reenviado para aprovação. Após a aprovação dos registros, a ação para lançar em diário pode ser executada. Todos os registros no grupo de execução devem ser aprovados antes do lançamento em diário.
  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.

    Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.

  3. Clique na guia Contratos e abra um contrato.
  4. Selecione Ações > Enviar faturas para aprovação.
  5. Especifique estas informações:
    Grupo de faturas
    Selecione o grupo de faturas do contrato para aprovar. Somente os grupos de faturas com status Criado serão exibidos.
  6. Clique em Enviar.
    O status de aprovação das faturas é Enviado para aprovação, e o status é Criado. Nenhuma alteração pode ser feita nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar as faturas. Se as faturas forem rejeitadas, um comentário será necessário para explicar a rejeição. O comentário será exibido no corpo do email. A fatura rejeitada tem o status Criado e o status de aprovação é Rejeitado. A fatura pode ser excluída ou corrigida e enviada novamente para aprovação. Se um registro no grupo for rejeitado, todos os registros do grupo serão rejeitados.

    Se as faturas forem aprovadas, o status de aprovação será atualizado para Aprovado. Os registros estão prontos para lançar em diário.