Criar endereços de destino da remessa do cliente

  1. Selecione Financeiro > Faturamento > Configuração > Destino da remessa de cliente.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Cliente
    Selecione um número de cliente para o qual o destino da remessa está sendo estabelecido, consultado ou alterado.
    Destino da remessa de cliente
    Especifique um código para identificar um número de destino do cliente.
    Nome
    Especifique um nome de 30 caracteres alfanuméricos que contém a descrição do local de destino do cliente.
  4. Na guia Endereço, especifique estas informações:
    País
    Selecione um país de destino.
    Endereço
    Especifique o endereço de destino da remessa.
    Cidade
    Especifique a cidade de destino da remessa.
    Estado/Municíp
    Selecione o estado ou região de destino da remessa.
    CEP
    Especifique o CEP de destino da remessa.
    Município/Distrito
    Especifique o município ou distrito de destino da remessa.
    Tipo
    Selecione um tipo de endereço.
    Latitude
    Especifique a latitude do local.
    Longitude
    Especifique a longitude do local.
    Altitude
    Especifique a longitude do local.
    Remeter padrão
    Marque esta caixa de seleção se o número de destino for um destino padrão automático sempre que uma ordem for criada usando o número de cobrança.
    Tipo de registro de imposto
    Selecione Registrados ou Não registrado.
    Número de registro de IVA
    Especifique o número de registro de imposto sobre valor agregado (IVA) para o local.
  5. Na guia Opções, especifique estas informações:
    Código do termo
    Selecione um código de termo de pagamento para o número de destino do cliente. Códigos de termo determinam a data de vencimento das faturas produzidas para ordens para esse endereço de destino.
    Termo de memorando
    Selecione um código de termos para usar em um aviso de crédito que usa o endereço de destino.
    Lista de preços
    Especifique um nome para a lista de preços usada para estabelecer preços para itens que são solicitados para esse endereço de destino do cliente.
    Isenção fiscal
    Selecione Isento se qualquer ordem criada para o local de destino for isento, independentemente do status de tributação do item solicitado. Selecione Tributável se o item solicitado for tributado.
    Código de imposto
    Especifique um código que representa as autoridades fiscais para as quais o endereço de destino paga o imposto de vendas. Se você estiver usando uma aplicação tributária de terceiros, especifique o código geográfico.
  6. Na seção Dados de vendas, especifique estas informações:
    Território
    Selecione um território de vendas no qual o local de destino do cliente está localizado.
    Representante de vendas
    Selecione o representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o representante de vendas secundário.
    Porcentagem de divisão de comissão
    Especifique uma porcentagem do valor total da ordem usado como base para a comissão do segundo representante de vendas.
  7. Na seção Processamento, especifique estas informações:
    Código de frete
    Selecione um código de frete. Os códigos de frete indicam se um encargo de frete é cobrado para ordens que são criadas usando esse local de destino.
    Transportadora
    Selecione um número de fornecedor da transportadora.
    Permitir ordens pendentes
    Marque esta caixa de seleção se as ordens pendentes puderem ser utilizadas para o local de destino. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, mais controles poderão ser configurados sobre ordens pendentes durante o processamento de ordem na Empresa.
    Envio completado
    Marque esta caixa de seleção se for possível expedir ordens para o endereço de destino somente quando toda a ordem for preenchida. Se este campo estiver marcado, as ordens poderão ser expedidas somente quando todas as linhas na ordem puderem ser expedidas juntas.
    Encargo de caixa subdividida
    Marque esta caixa de seleção se as ordens para o endereço de destino puderem ter encargos de caixa subdividida.
    Prioridade de separação
    Especifique uma prioridade de separação para o endereço de destino. Esta prioridade é usada ao alocar inventário para demanda.
    Local padrão
    Selecione o local de expedição padrão para esse local de destino.
    Método padrão
    Selecione um método padrão para o qual as ordens são expedidas quando criadas para o endereço de destino do cliente. O método é impresso na fatura quando você executa a Impressão de fatura e registro.
    EDI de destino da remessa
    Especifique um código de endereço de destino para transações EDI.
    Termo de remessa
    Selecione um termo no qual a responsabilidade pelas mercadorias é transferida entre as partes.
    Código do porto
    Selecione um código de porto Intrastat que determina o porto padrão para movimentação de mercadorias para o endereço do cliente ou de destino.
    Fornecedor
    Selecione um código de identificação do fornecedor.
    Local de origem da compra
    Selecione um local de origem da compra do fornecedor.
  8. Na seção Comprovante de entrega, especifique estas informações:
    Obrigatório
    Marque esta caixa de seleção se o endereço de destino do cliente exigir um comprovante de entrega (POD).
    Período de carência de comprovante de entrega
    Especifique o número de dias após os quais as remessas com POD são automaticamente faturadas, mesmo que o POD não seja devolvido.
  9. Clique em Salvar.