Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego zobowiązań

Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego w ramach rozwiązania Zobowiązania służy do uzgodnienia z kontem rozliczeń międzyokresowych rozwiązania Zobowiązania.

Podczas planowania konta uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego dla zobowiązań dla danego okresu w polu Kwota księgi wyświetlana jest kwota księgi.

Szczegóły pomocnicze

Aby wprowadzić szczegóły pomocnicze dla kwoty księgi, wygeneruj raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury w rozwiązaniu Zobowiązania dla daty końca okresu.

  • Karta Szczegóły uzgodnienia zawiera rekord z kwotą okresu i w tym miejscu można wyświetlić raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury.
  • Na karcie Pozycje uzgadniające utwórz dowolne pozycje uzgadniające dla okresu. Pozycje uzgadniające można przenieść do przyszłych okresów lub utworzyć dla zakresu okresów.
  • Karta Kody rozliczeń międzyokresowych zawiera wszystkie kody rozliczeń międzyokresowych przypisane do uzgadnianego konta.
  • Karta Faktury zaksięgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych zawiera dowolną fakturę z dystrybucjami na uzgadniane konto.
  • Karta Operacje dziennika inne niż rozrachunki z dostawcami zawiera wszystkie operacje Księgi Głównej, które nie zostały wygenerowane na podstawie rozwiązania Zobowiązania.
  • Na karcie Operacje księgi wyświetlane są operacje Księgi Głównej zaksięgowane dla danego okresu.
  • Dystrybucje można tworzyć na karcie Dystrybucje. Na przykład wyksięgowanie pozycji i kwoty.
  • Opcjonalnie wpisz komentarz na karcie Komentarze.