Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego zobowiązań
Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego w ramach rozwiązania Zobowiązania służy do uzgodnienia z kontem rozliczeń międzyokresowych rozwiązania Zobowiązania.
Podczas planowania konta uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego dla zobowiązań dla danego okresu w polu Kwota księgi wyświetlana jest kwota księgi.
Szczegóły pomocnicze
Aby wprowadzić szczegóły pomocnicze dla kwoty księgi, wygeneruj raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury w rozwiązaniu Zobowiązania dla daty końca okresu.
- Karta Szczegóły uzgodnienia zawiera rekord z kwotą okresu i w tym miejscu można wyświetlić raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury.
- Na karcie Pozycje uzgadniające utwórz dowolne pozycje uzgadniające dla okresu. Pozycje uzgadniające można przenieść do przyszłych okresów lub utworzyć dla zakresu okresów.
- Karta Kody rozliczeń międzyokresowych zawiera wszystkie kody rozliczeń międzyokresowych przypisane do uzgadnianego konta.
- Karta Faktury zaksięgowane na koncie rozliczeń międzyokresowych zawiera dowolną fakturę z dystrybucjami na uzgadniane konto.
- Karta Operacje dziennika inne niż rozrachunki z dostawcami zawiera wszystkie operacje Księgi Głównej, które nie zostały wygenerowane na podstawie rozwiązania Zobowiązania.
- Na karcie Operacje księgi wyświetlane są operacje Księgi Głównej zaksięgowane dla danego okresu.
- Dystrybucje można tworzyć na karcie Dystrybucje. Na przykład wyksięgowanie pozycji i kwoty.
- Opcjonalnie wpisz komentarz na karcie Komentarze.