Generowanie raportu uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury

Aby uzgodnić konto uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego rozwiązania Zobowiązania, użyj tej procedury, aby wygenerować raport dla daty końca okresu. Patrz Zobowiązania — Przewodnik użytkownika
  1. Wybierz opcję Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego faktury.
  2. Wypełnij wymagane pola.
  3. Określ następujące informacje:
    Opcja waluty
    Wybierz opcję Waluta funkcjonalna.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów określ następujące informacje:
    Raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury
    Wybierz opcję ReportDocumentIDAssignment.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.

    Wartość szczegółów uzgodnienia konta jest automatycznie aktualizowana i odejmowana od kwoty księgi.

  6. Aby wyświetlić raport, wybierz kartę Szczegóły uzgodnienia konta uzgodnieniowego.