Tworzenie dokumentów fakturowania między spółkami z Księgi Globalnej

  1. Utwórz dziennik Księgi Głównej.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj Księga Globalna — Przewodnik użytkownika.
  2. Zaznacz pole wyboru Fakturowanie między spółkami.
  3. Na karcie Operacje kliknij opcje Czynności > Tworzenie.
  4. Wybierz wystawcę faktury, odbiorcę faktury, pozycję refakturowaniakwotę. Używane są domyślne wartości struktury finansowej.
  5. Utwórz tyle linii dziennika, ile potrzebujesz do celów fakturowania między spółkami. Każdy zestaw tej samej operacji wystawcy/odbiorcy faktury stanie się dokumentem fakturowania między spółkami.
  6. Zatwierdź operacje.
    Po zatwierdzeniu operacje fakturowania między spółkami mogą być przetwarzane w dokumentach fakturowania między spółkami.