Przetwarzanie na koniec okresu

Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować automatycznie stornowane wpisy w Księdze Globalnej dla otwartych wartości szacunkowych i oszacowań na podstawie zgłoszenia telefonicznego dla daty cyklu.
  1. Wybierz opcje: Utwórz procesy fakturowania franczyzy > Zamknięcie rozliczenia międzyokresowego.
    Uwaga

    Aby umożliwić zaksięgowanie wpisów księgi globalnej dla faktur, przedpłat i rozliczeń międzyokresowych dla następnego okresu, należy uruchomić raport Zamknięcie okresu franczyzy.

  2. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Data docelowa księgowania
    Wybierz odpowiednią datę cyklu.
  3. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz pola Raport zamknięcia rozliczenia międzyokresowegoTyp eksportu raportu.
  4. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić proces teraz, lub Harmonogram, aby uruchomić go później.
  5. Uruchom proces Zamknięcie okresu franczyzy, aby zaktualizować pliki Księgi Globalnej dla aktualizacji okresu.