Tworzenie kodów rozliczeń międzyokresowych weksli

Kod rozliczenia międzyokresowego weksla służy do łączenia konta akceptacji księgi głównej z wekslem. Zdefiniuj te kody, jeśli firma korzysta z weksli i dokonuje wpisów księgi globalnej rachunkowości akceptacyjnej.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfigurowanie zobowiązań > Kody zobowiązań > Kod rozliczenia międzyokresowego weksla.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Wypełnij pola Grupa dostawców, Kod rozliczenia międzyokresowego wekslaOpis.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.