Konfiguracje zamknięcia

Konfiguracje zamknięcia są używane do określania dat zamknięcia okresu dla grupy przedsiębiorstw finansowych. Podmiot rachunkowy musi być powiązany z konfiguracją zamknięcia i rokiem, który jest obowiązujący dla konfiguracji zamknięcia.

Dla każdej konfiguracji zamknięcia należy określić lata, dla których obowiązuje konfiguracja zamknięcia. Dla każdego roku należy określić daty zamknięcia okresu, które obowiązują dla danego roku.

Chociaż konfiguracje zamknięcia używają okresów zdefiniowanych w kalendarzach grupy przedsiębiorstw finansowych, nie są powiązane z określonym kalendarzem.

Masz pełną swobodę w tworzeniu konfiguracji zamknięcia:

  • Możesz utworzyć wiele konfiguracji zamknięcia, aby spełnić różne wymagania organizacji w zakresie sprawozdawczości. Zaleca się użycie tej samej konfiguracji zamknięcia dla wszystkich podmiotów rachunkowych.
  • Jako daty końcowe okresu można wybrać dowolną z dat kalendarzowych dla dowolnego kalendarza grupy przedsiębiorstw finansowych.

    W przypadku wybrania opcji Okresy są końcem miesiąca dostępne są tylko okresy z końca miesiąca.

  • Można również tworzyć daty jednorazowego zamknięcia okresu, aby spełnić wymagania sprawozdawczości jednorazowej.

Podczas tworzenia konfiguracji zamknięcia lub modyfikowania okresów zamknięcia dla księgi głównej wyświetlany jest komunikat alertu Uruchom czynność Tworzenie statusu okresu po utworzeniu okresów. Czynność Utwórz status okresu należy wykonać dla każdej konfiguracji zamknięcia, która została utworzona lub zmodyfikowana. Rekordy dla okresu księgi podmiotu są tworzone dla podmiotów rachunkowych, które odwołują się do konfiguracji zamknięcia, która została utworzona lub zmodyfikowana. Alert jest wyświetlany do momentu uruchomienia tej czynności.