Korekta aktywów z wcześniejszymi datami oddania do użytku

Ta procedura służy do tworzenia konta korekty do amortyzacji zatwierdzonego składnika aktywów z datą oddania do użytku w poprzednim roku. Zapisy w dzienniku są tworzone dla kwot wyrównania amortyzacji za poprzedni rok oprócz kwot wyrównania za rok bieżący.

  1. Wybierz opcję Zarządzanie aktywami.
  2. Na karcie Zatwierdzone otwórz składnik aktywów do korekty.
  3. Na karcie Księgi otwórz księgę aktywów.
  4. Określ zmiany w sekcji Amortyzacja i zaznacz pole wyboru Historia księgowania korekt.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
    Zapisy są tworzone i księgowane w księdze globalnej po zatwierdzeniu korekty.