Standaardregels toewijzen

  1. Selecteer Aanbodbeheer > Instellingen Aanbodbeheer > Facturering artikel en order > Standaardorders orderinvoer.
  2. Open een orderrecord.
  3. Klik op het tabblad Regels op Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Standaardorderregel orderinvoer
    Geef de code van de standaardregel op.
    Artikel
    Selecteer een artikelnummer.
    Hoeveelheid
    Geef een artikelhoeveelheid op die u wilt bestellen. Als dit veld leeg is, kunt u een artikelhoeveelheid opgeven wanneer u de order kopieert.
    Verkoopeenheid
    Selecteer een eenheid waarin het artikel wordt verkocht.
    Kop standaardopmerkingen voor facturering
    Selecteer een code voor een standaardopmerking.
  5. Klik op Opslaan.