Klanten orderinvoer maken

  1. Selecteer Aanbodbeheer > Instellingen Aanbodbeheer > Facturering artikel en order > Klanten orderinvoer.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Klant
    Selecteer een klantnummer.
    Transportcode voor facturering
    Selecteer de transportcode om transportkosten aan de klant toe te wijzen. U kunt transportcodes definiëren in Facturering.
    Pickprioriteit
    Geef een pickprioriteit op voor het verzenden-aan adres. Deze prioriteit wordt gebruikt bij de toekenning van voorraad aan vraag.
    Vervoerder
    Selecteer het leveranciersnummer van de vervoerder. U definieert leveranciers in Crediteurenadministratie.
    Kasvoorschot vereist
    Schakel dit selectievakje in als voor de order een kasvoorschot is vereist.
    Kasvoorschotpercentage vereist
    Geef het kasvoorschot op om het bedrag van de aanbetaling van de totale order te bepalen.
    Orderkortingscode
    Geef een orderkortingscode op.
    Gebied
    Geef een verkoopgebied op voor de verkoper.
    Verkoper 2
    Selecteer de secundaire verkoper.
    Provisiesplitsingspercentage
    Geef de provisie op die wordt gesplitst tussen de primaire en secundaire verkoper.
    Prijslijst
    Selecteer de naam van de prijslijst op basis waarvan artikelen worden geprijsd die voor dit verzenden-aan adres van de klant worden besteld.
    Klantorderbevestigingen
    Schakel dit selectievakje in als een afgedrukte bevestiging vereist is voor de order.
    Nalevering toegestaan
    Schakel dit selectievakje in als naleveringen zijn toegestaan. Als u dit veld niet selecteert, kan een order niet worden gedefinieerd voor artikelen waarvan niet voldoende op voorraad is.
    Markering Verzending voltooid
    Geef aan of de klant zendingen vereist. Geldige waarden zijn Bepaald per regel, Gedeeltelijke zendingen geaccepteerd of Gedeeltelijke zendingen niet geaccepteerd.
    IO vereist voor klantorder
    Schakel dit selectievakje in als het inkoopordernummer van de klant is vereist voordat een order kan worden vrijgegeven.
    Vervangingsartikelen toegestaan
    Schakel dit selectievakje in als een vervangingsartikelen zijn toegestaan.
    Standaard verzenden-aan adres
    Selecteer het verzenden-aan adres.
    Standaard verzendlocatie
    Selecteer de verzendingslocatie die als standaard wordt gebruikt voor de verzenden-aan locatie.
    Standaard verzendmethode
    Selecteer de methode voor het verzenden van de order. U kunt verzendmethoden definiëren in Magazijn.
    Klantcode voor facturering
    Selecteer de factuurklantcode.
    Bewijs van levering vereist
    Schakel dit selectievakje in als de klant bij de verzending een formulier met bewijs van levering wil ontvangen.
    Respijtperiode voor bewijs van levering
    Geef een aantal dagen op waarna verzendingen met een bewijs van levering automatisch worden gefactureerd, zelfs als het bewijs van levering niet wordt geretourneerd.
    Limiet voor enkele order
    Geef het maximumbedrag van een enkele order voor de klant op.
    Blokkeringscode enkele order
    Als u één orderlimiet definieert, selecteert u de blokkeringscode die in niet-remboursorders moet worden geplaatst als het totaalbedrag de limiet van de enkele order overschrijdt.
    Totaal limiet remboursorder
    Geef het maximumbedrag op om remboursorders voor de klant te beperken.
    Blokkeringscode remboursorder
    Selecteer een blokkeringscode die wordt gebruikt voor facturen voor rembourszendingen. Blokkeringscodes worden ingesteld in Debiteurenadministratie.
    Krediet controleren bij toevoegen order
    Schakel dit selectievakje in als een kredietcontrole wordt uitgevoerd wanneer orders worden gedefinieerd.
    Krediet controleren vóór picklijst
    Schakel dit selectievakje in als een kredietcontrole wordt uitgevoerd voordat u de picklijsten afdrukt.
    Extra kosten (prijswijziging)
    Schakel dit selectievakje in als extra kosten (prijswijziging) zijn toegestaan.
    Blokkeringscode kredietlimiet
    Selecteer een code om een klant te blokkeren wanneer deze het kredietlimiet overschrijdt.
    Blokkeringscode orderlimiet
    Selecteer een code om een klant te blokkeren wanneer deze de orderlimiet overschrijdt.
    Regelartikel voor facturering vereist
    Schakel dit selectievakje in als regelartikelen moeten worden gekoppeld aan Debiteurenadministratie voor een factuur in Facturering.
    Leverancier
    Selecteer de leverancier voor de inkooporder. Als er geen leverancier is toegewezen, wordt een leverancier handmatig toegewezen in Inkoop.
    Inkopen-van locatie
    Selecteer een inkopen-van locatie van de leverancier.
    Verzendvoorwaarde
    Selecteer een voorwaarde waar de verantwoordelijkheid voor goederen tussen partijen wordt overgedragen.
    Havencode
    Selecteer een Intrastat-havencode. Met deze code wordt de standaardzeehaven bepaald voor de verplaatsing van goederen naar het klantadres of het verzenden-aan adres.
    Belastingberekening en afdrukopties
    Selecteer de afdrukoptie voor de belastingberekening en voor facturen.
    Retouren toestaan
    Schakel dit selectievakje in als orderretouren zijn toegestaan.
    Datum laatste autorisatie retour
    Selecteer de laatste datum waarop retouren zijn toegestaan voor de klant.
    Markering Vervoerder
    Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat een leverancier aan de klant is gekoppeld.
    Ouderdom kredietpercentage
    Geef het percentage op van de kredietlimiet van de klant dat is toegestaan in de huidige, eerste, tweede, derde en vierde ouderdomsperioden. Deze velden werken respectievelijk met de velden Oud.blokkeringscode.
    Oud.blokkeringscode
    Geef maximaal vijf blokkeringscodes op om op orders te plaatsen wanneer de klant niet door de kredietcontrole heen komt wegens de limieten voor ouderdomsanalyse in de velden Oud.blokkeringscode.
  4. Klik op Opslaan.