Jaareinde afsluiten

Na elk boekjaar moet u deze taken voltooien:

  • Verwerk de afsluiting van het jaareinde om nieuwe einddatums voor de leveranciersgroepperiode te bepalen.
  • Draag de periodesaldi van de leverancier van het huidige jaar over naar het afgelopen jaar.

Voordat u het programma voor het afsluiten van de periode uitvoert, voert u de vereiste voorbereidende stappen uit om te zorgen dat de gegevens zijn voorbereid voor afsluiting. Als leverancierssaldi niet bestaan en onjuist zijn na een conversie, kunt u deze opnieuw maken.

  1. Selecteer Processen uitvoeren > Einde maand verwerken > Einde jaar leverancierssaldo.
  2. Geef de volgende gegevens op:
    Leveranciersgroep
    Geef de leveranciersgroep op.
    Nieuwe einddatums boekperioden
    Geef de einddatum voor de nieuwe boekperiode op. Hanteer elk jaar dezelfde perioden, zodat uw historische query's geloofwaardig zijn.
    Rapport einde jaar leverancierssaldo
    Geef de groep op die het rapport ontvangt.
  3. Klik op OK om deze actie nu uit te voeren of klik op Plannen om het proces op een later moment uit te voeren.