Apertura di un periodo per contabilizzazione definitiva retrodatata

Per contabilizzare definitivamente le transazioni in un periodo in stato Chiusura parziale è possibile aprire il periodo per contabilizzazione definitiva retrodatata. Ogni periodo è associato a una singola entità contabile e contabilità.

  1. Scegliere Elaborazione > Chiusura periodo > Chiudi periodo per entità.
  2. Scegliere uno o più periodi da aprire per la contabilizzazione definitiva retrodatata. Per trovare uno o più periodi specifici è possibile utilizzare il pulsante Cerca.
  3. Scegliere Azioni > Apertura per contabilizzazione definitiva retrodatata. Lo stato dei periodi selezionati viene modificato in Contabilizzazione definitiva retrodatata. È ora possibile creare scritture contabili per i periodi in questione.